按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能
(1)、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(2)、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
(3)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(4)、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
(5)、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
(6)、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)
2.機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
金河鎮(zhèn)人民政府下轄獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)4個(gè),政府機(jī)構(gòu)1個(gè),事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)(社會(huì)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和宣傳文化服務(wù)中心)。
3、2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
(1)鞏固脫貧攻堅(jiān)。加強(qiáng)“國(guó)扶”平臺(tái)建設(shè),及時(shí)更新精準(zhǔn)幫扶、資金使用、項(xiàng)目實(shí)施信息數(shù)據(jù)。扎實(shí)開(kāi)展精準(zhǔn)幫扶工作,做好鎮(zhèn)、村、戶三級(jí)臺(tái)賬建設(shè),完善貧困戶幫扶包,全程紀(jì)實(shí)、賬實(shí)相符。深化“美麗村容”打造,全鎮(zhèn)開(kāi)展“五星級(jí)示范戶”評(píng)比。切實(shí)抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(2)抓好項(xiàng)目建設(shè)。硬化黎明村、吉豐村、五星村通組公路、產(chǎn)業(yè)路24.23公里;新修及硬化曙光村機(jī)耕道0.78公里,新修及硬化耕作人行道4.5公里;硬化廖坪五組、燈塔村四組斷頭路1.03公里;安裝大杠村、廖坪村安防村內(nèi)道路12公里。
(3)切實(shí)改善民生民計(jì)。從解決關(guān)系人民群眾切身利益的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題入手,致力改善民生,促進(jìn)社會(huì)和諧。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略,加大教育投入力度,不斷改善辦學(xué)條件。充分發(fā)揮鎮(zhèn)衛(wèi)生院的服務(wù)功能,推進(jìn)村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。重視繁榮文化體育事業(yè),大力開(kāi)展各類群眾性文體健身活動(dòng)。加強(qiáng)精神文明建設(shè),繼續(xù)深入開(kāi)展社會(huì)公德、傳統(tǒng)美德教育,在全社會(huì)形成知榮辱、除陋習(xí)、樹(shù)新風(fēng)、促和諧的新風(fēng)尚。推廣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng);確保城鄉(xiāng)居民全員參保新農(nóng)合。增強(qiáng)民政救濟(jì)力度,多渠道爭(zhēng)取資金扶貧濟(jì)困,不斷提高“三無(wú)”、五保供養(yǎng)對(duì)象生活質(zhì)量,進(jìn)一步擴(kuò)大城鄉(xiāng)低保覆蓋面,做到應(yīng)保盡保。
(4)強(qiáng)化行政效能建設(shè)。始終把求實(shí)、務(wù)實(shí)、落實(shí)作為政府工作的永恒要求,強(qiáng)力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展軟環(huán)境,繼續(xù)推行“一線工作法”,做到敢碰硬不畏難,講執(zhí)行不懈怠。全鎮(zhèn)上下一心,說(shuō)了就辦,辦就辦好,定了就干,干就干成。全面執(zhí)行督查督辦機(jī)制,推行績(jī)效考核,做到高效率,快節(jié)奏,求實(shí)效,力爭(zhēng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展得到大幅提升。自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督,接受社會(huì)各界的民主監(jiān)督和輿論監(jiān)督,完善政府內(nèi)部監(jiān)督。真正做到履職必實(shí)、失責(zé)必究、問(wèn)責(zé)必嚴(yán)。
二、部門概況
金河鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括:
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,2019年金河鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入1225.8萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出392.77萬(wàn)元、國(guó)防支出0.5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出94.17萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出17.65萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.6萬(wàn)元、農(nóng)林水支出617.37萬(wàn)元住房保障支出46.74萬(wàn)元。2019年金河鎮(zhèn)人民政府收支總預(yù)算1225.8萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加133.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.21%,主要是今年增加了戰(zhàn)區(qū)工作經(jīng)費(fèi)。
(一) 收入預(yù)算情況
金河鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算1225.8萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入1225.8萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%?! ?/span>
(二)支出預(yù)算情況
金河鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算1225.8萬(wàn)元,其中:基本支出729.22萬(wàn)元,占59%;項(xiàng)目支出496.58萬(wàn)元,占41%。
2019年支出預(yù)算1225.8萬(wàn)元包括:一般公共服務(wù)支出392.77萬(wàn)元、國(guó)防支出0.5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出94.17萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出17.65萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.6萬(wàn)元、農(nóng)林水支出617.37萬(wàn)元住房保障支出46.74萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
金河鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,主要用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,主要用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù),主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,主要包括:人大會(huì)議的召開(kāi)、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)的日常支出、財(cái)政事務(wù)、人力資源和群眾團(tuán)體事務(wù)的日常支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè),主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員的支出和死亡人員的撫恤金。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生,主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
(四)住房保障支出,用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
(五)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)和社區(qū)事務(wù)的支出。
(六)農(nóng)林水事務(wù)支出,用于對(duì)高校畢業(yè)生到基層工作的任職補(bǔ)助、村級(jí)一事一議和村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助以及農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)資金。
(七)國(guó)防支出,用于征兵工作經(jīng)費(fèi)。
(八)其他支出,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)費(fèi)用。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
金河鎮(zhèn)人民政府2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2019年金河鎮(zhèn)人民政府根據(jù)安排的出國(guó)計(jì)劃,擬安排出國(guó)境組0次,出國(guó)境0人,安排出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,較2018年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0%,主要原因是無(wú)人員出國(guó)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2019年金河鎮(zhèn)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,預(yù)計(jì)接待10批,共30 人,較2018年預(yù)算下降66%,主要原因是接待基本在鎮(zhèn)政府伙食團(tuán),費(fèi)用較低。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年金河鎮(zhèn)人民政府安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,其中:購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,較2018年預(yù)算下降66%,主要原因是報(bào)廢一臺(tái)維修費(fèi)用比較大的車輛,還因?yàn)楣珓?wù)用車只有一輛,多數(shù)租車費(fèi)用在其他交通費(fèi)用中體現(xiàn)。2019年將新購(gòu)0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(一)2019年度,行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出729.22萬(wàn)元,比上年增加85.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.34%,主要原因是村組干部工資增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2019年度,金河鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額36萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于政府日常工作辦公消耗費(fèi)用以及駐村工作組給村級(jí)購(gòu)買的一般固定設(shè)備。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,金河鎮(zhèn)公有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛;單價(jià)5萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)10萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)21個(gè),涉及財(cái)政資金496.58萬(wàn)元,覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)(201類)
2010104人大會(huì)議:反映各級(jí)人大召開(kāi)代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出
2010108代表工作:反映人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出
2010301行政運(yùn)行:行政單位的基本支出
2010302一般行政管理事務(wù):行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出
2010350事業(yè)運(yùn)行:事業(yè)單位基本支出
2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出:其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
2011099其他人力資源事務(wù)支出:其他人力資源事務(wù)方面的支出
2012304民族工作專項(xiàng):用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出
2012902一般行政管理事務(wù):行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出
2013299其他組織事務(wù)支出:其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出
8.國(guó)防支出(203類)
2030601兵役征集:用于兵役征集等方面的支出
9.文化體育與傳媒支出(207類)
2070104圖書(shū)館:圖書(shū)館的支出
2070199其他文化支出:其他用于文化方面的支出
2079999其他文化體育與傳媒支出:其他文化體育與傳媒方面的支出
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208類)
2080302財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出
2080304財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助:財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出
2089901其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出:用于其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)方面的支出
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類)
2100501行政單位醫(yī)療:反映集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
2100502事業(yè)單位醫(yī)療:反映集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
12.節(jié)能環(huán)保支出(211類)
2110302水體:反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212類)
2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理:反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出:其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出
14.農(nóng)林水支出(213類)
2130152對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助:反映按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出
2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助:反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出
2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助:反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金
2130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助:反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出
15.住房保障支出(221類)
2210201住房公積金:反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
16.其他支出(229類)
2299901其他支出:其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目
17.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
18.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
19.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
20.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
21.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
22.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
金河鎮(zhèn)預(yù)算公開(kāi)2019.xlsx
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