關于區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 2019年部門預算編制的說明 按照預算管理有關規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。 一、基本職能及主要工作 (一)中共樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共樂山市金口河區(qū)委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要職能部門。其主要職責是: 1、在區(qū)委的領導和市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導下,宣傳貫徹落實黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。結合全區(qū)實際,向區(qū)委提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。 2、加強同各族各界人士的聯系,了解反映他們的意見、建議,發(fā)揮他們在政治協商、民主監(jiān)督、參政議政中的作用,支持他們積極工作。 3、調查研究我區(qū)黨外知識分子情況,聯系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人物,幫助他們反映意見、建議和要求,協調好關系,提出合理化建議。 4、宣傳黨的民族、宗教政策,按照“民族宗教無小事”的精神,檢查督促黨的民族、宗教政策的貫徹執(zhí)行情況,聯系少數民族和宗教代表人物,同有關部門一道做好少數民族干部的培養(yǎng)、舉薦工作。 5、調查研究并反映我區(qū)非公有制經濟及代表人士的情況,協調關系,提出有利于非公有制經濟健康發(fā)展的意見、建議,大力宣傳黨的非公有制經濟政策,引導非公有制經濟健康發(fā)展。 6、負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海內外統(tǒng)戰(zhàn)工作,聯系港澳和海外有關社團及代表人士,協調指導做好臺胞、臺屬的有關工作。 7、負責我區(qū)黨外人士的政治安排,做好人大黨外代表、政協黨外委員等黨外人士的安排工作及黨外行政領導干部的選拔、培養(yǎng)、推薦工作。 8、負責開展統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論研究和宣傳工作。 9、完成區(qū)委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作任務。 (二)2019年重點工作任務 1、深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神,結合金口河區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線實際,積極開展統(tǒng)戰(zhàn)系列活動。 2、圍繞中心、服務大局、主動作為、爭創(chuàng)一流推動全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作“干在實處、走在前列”。 3、繼續(xù)抓好黨外干部履職跟蹤考察工作。 4、進一步完善黨外代表人士數據庫建庫工作。 5、扎實開展“同心聚力·脫貧攻堅”活動。 6、開展好政黨協商工作。 7、進一步梳理民生社會事業(yè)指揮部項目,集中力量助推各項目順利推進。 8、成立金口河區(qū)新的社會階層人士聯誼會。 9、成立金口河區(qū)老家人辦公室,堅強聯系交友,為金口河區(qū)的經濟社會發(fā)展作貢獻。 10、加強自身建設,提升統(tǒng)戰(zhàn)工作能力和水平。 二、部門概況 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部現有行政編制4名,內設機構2個,包括辦公室、干部與經濟宗教股?,F有干部職工6人,領導職數2人。負責人:區(qū)委常委、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部長、區(qū)總工會主席王興華。 三、收支預算總體情況 按照綜合預算的原則,2019年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、農林水支出、住房保障支出。2019年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部收支總預算165.9697萬元。170.4929萬元。比2018年收支預算總數減少5.5232萬元,減少3.24%,主要是項目減少調整。 (一) 收入預算情況 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收入預算165.9697萬元,其中:上年結轉0萬元;一般公共預算撥款收入165.9697萬元,占100%。 (二)支出預算情況 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年支出預算165.9697萬元,其中:基本支出98.5697萬元,占59.39%;項目支出67.4萬元,占40.61%。 2019年支出預算165.9697萬元,包括:一般公共服務支出84.5653萬元,社會保障和就業(yè)支出15.288萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出3.1752萬元,農林水支出53.4萬元,住房保障支出9.5412萬元。 四、支出預算安排情況 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部預算安排支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務、脫貧攻堅以及承擔統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)發(fā)展相關工作。 基本支出,是用于保障區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 項目支出,是用于保障區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: (一)一般公共服務,主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,主要包括:對黨外干部培養(yǎng)和新的社會階層人士的培訓、考察;市級七個民主黨派來區(qū)開展慰問、幫扶活動協調;加強對宗教場所、宗教人員的管理和開展“兩亂”治理經費;對少數民族代表人士及困難群眾、宗教代表人士慰問幫扶;積極開展精準扶貧和脫貧攻堅工作等。 (二)社會保障和就業(yè),主要用于機關社會保障繳費及離退休人員支出。 (三)醫(yī)療衛(wèi)生,主要用于機關按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。 (四)農林水支出,主要用于區(qū)委常委、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部長王興華聯系幫扶永和鎮(zhèn)新樂村、新華村開展產業(yè)發(fā)展、脫貧攻堅、扶危濟困、基礎設施建設、旅游開發(fā)等。 (五)住房保障支出,用于機關按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經費預算情況 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年“三公”經費財政撥款預算數3.8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元。 (一)因公出國(境)經費 2019年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部無出國計劃,擬安排出國境組0次,出國境0人,安排出國(境)經費預算0萬元,與2018年預算持平。 (二)公務接待費 2019年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排公務接待費預算0.8萬元,預計接待6批次,共70人,與2018年預算持平,主要原因是預計接待人次和預計接待費用與2018年相同。 (三)公務用車購置及運行維護費 2019年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排公車購置及運行維護費3萬元,其中:購置經費0萬元、運行維護費3萬元,與2018年預算持平。2019年無新購車輛,單位車輛保有量1輛。 六、機關運行經費支出情況 (一)2019年度,區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機關運行經費支出16.04萬元,與2018年度持平。 (二)政府采購支出情況 2019年度,區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。 七、國有資產占有使用情況 截至2018年12月31日,區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部公有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 八、預算績效情況 按照預算績效管理要求,本部門對2019年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標7個,涉及財政資金165.9697萬元,覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業(yè)收入情況)等。 3.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。 4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。 8.教育(類)…(款)…(項):指……。 9.科學技術(類)…(款)…(項):指……。 10.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。 11.社會保障和就業(yè)(類)…(款)…(項):指……。 12.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 13.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 16.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 19.……。 附件:區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算公開表21張 統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算公開表.xls
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