按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
樂山市金口河區(qū)旅游開發(fā)管理委員會(huì)是貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)旅游、文化、文物管理與保護(hù)等有關(guān)法律、法規(guī)和政策,負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行和組織實(shí)施全區(qū)旅游景區(qū)總體和詳細(xì)規(guī)劃,牽頭組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施旅游景區(qū)的道路、通訊、電力、供排水、垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施與旅游公共設(shè)施的建設(shè)和管理,負(fù)責(zé)全區(qū)旅游景區(qū)的項(xiàng)目開發(fā)、招商引資、宣傳營銷等工作,依法制定景區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)管理辦法和制度等職能。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)旅游開發(fā)管理委員會(huì)是金口河區(qū)人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,2019年區(qū)旅開委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2019年區(qū)旅開委收支總額為195.68萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少1398.15,減少87.72%%,主要原因是無基建項(xiàng)目。
(一)收入預(yù)算情況
區(qū)旅開委2019年收入預(yù)算195.68萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入195.68萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
區(qū)旅開委2019年支出預(yù)算195.68萬元,其中基本支出109.48萬元,55.95占%;項(xiàng)目支出86.2萬元,占44.05%。
2019年支出預(yù)算195.68萬元包括:文化旅游體育與傳媒支出165.44萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出11.86萬元,衛(wèi)生健康支出2.42萬元,農(nóng)林水支出8.4萬元,住房保障支出7.56萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)旅游開發(fā)管理委員會(huì)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)景區(qū)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障管委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于大峽谷水利風(fēng)景區(qū)綜合整治項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估支出、脫貧攻堅(jiān)扶貧支出和鐵道兵博物館、大峽谷碑日常運(yùn)行維護(hù)的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬?/span>文化旅游體育與傳媒支出,主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出和博物館、大峽谷碑運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出
?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出,主要用于事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
(三)衛(wèi)生健康支出,主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
?。ㄋ模┺r(nóng)林水支出,主要用于下派“第一書記”生活補(bǔ)助以及幫扶干部下鄉(xiāng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
(五)住房保障支出,用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)旅開委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.2萬元,其中,因公出國(境)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2019年區(qū)旅開委無因公出國(境)情況。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2019年旅開委安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬元,預(yù)計(jì)接待24批,共1000人,與2018年預(yù)算持平。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年旅開委安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元,與2018年預(yù)算持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(一)2019年度,區(qū)旅開委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.71萬元,,比上年增加38.31萬元,增加517.7%,主要原因是增加項(xiàng)目委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況
2019年度,旅開委政府采購支出總額0元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月31日,區(qū)旅開委公有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)4個(gè),涉及財(cái)政資金195.68萬元,覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.文化體育與傳媒-博物館2070205指反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館(室)的支出;其他文物支出-2070299反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出;其他文化體育與傳媒支出-2079999反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)-財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2080302指反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出;財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-2080304反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-2080505反映財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的補(bǔ)助支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生-事業(yè)單位醫(yī)療-2100205反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)-旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理2160505反映用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理的支出;其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出-2160599反映除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
11.住房保障支出-住房公積金2210201反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?!?/span>
附件:金口河區(qū)旅游開發(fā)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算公開附表
旅開委預(yù)算公開.xls
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