按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1、貫徹實施國家和省有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革、科學(xué)技術(shù)的方針、政策和法律、法規(guī)。負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。
2、負責(zé)擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌推進全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展,研究分析宏觀經(jīng)濟形勢,提出全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議;受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
3、負責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔(dān)宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的工作,研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議,搞好總量平衡,綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題。
4、負責(zé)財經(jīng)、金融運行情況信息收集、分析,提出多渠道融資的政策建議,綜合協(xié)調(diào)財政、金融、價格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟杠桿,保證全區(qū)國民經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃的實施。
5、負責(zé)全區(qū)投資宏觀管理和重大項目建設(shè)協(xié)調(diào)推進;擬訂全社會固定資產(chǎn)投資計劃、目標(biāo)和任務(wù),建立完善項目儲備庫。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目(企業(yè)技術(shù)改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目;引導(dǎo)民間投資方向,研究提出利用社會資金和其他資金的政策、建議。
6、貫徹實施國家和省、市價格管理和行政事業(yè)性收費、經(jīng)營服務(wù)性收費管理法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃;管理全區(qū)商品、服務(wù)價格和行政事業(yè)性收費、經(jīng)營服務(wù)性收費;審批、制定、調(diào)整管理權(quán)限內(nèi)商品、服務(wù)價格和經(jīng)營服務(wù)性收費;負責(zé)價格成本監(jiān)審、成本調(diào)查、價格監(jiān)測、價格信息服務(wù)、價格認證、價格調(diào)整聽證、協(xié)調(diào)有關(guān)價格爭議等工作。
7、組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題,銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題,銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策;擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,引導(dǎo)全區(qū)重大生產(chǎn)力合理布局,協(xié)調(diào)推進全區(qū)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè);組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的規(guī)劃和重大政策,指導(dǎo)全區(qū)自主創(chuàng)新體系建設(shè)發(fā)展。
8、負責(zé)全區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策,推進社會事業(yè)建設(shè);研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和政策中的重大問題。
9、負責(zé)全區(qū)節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作,協(xié)調(diào)實施全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施,參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。
10、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作,對國家和省、市重大建設(shè)項目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查。
11、承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟體制改革的有關(guān)工作,研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案,會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。
12、貫徹執(zhí)行國家糧食流通領(lǐng)域和儲備糧管理的方針、政策,負責(zé)全區(qū)糧食流通的行政管理和行業(yè)指導(dǎo)。擬訂全區(qū)糧食流通體制改革方案,提出發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略建議;負責(zé)全區(qū)糧油購、銷、存行業(yè)管理。
13、組織擬訂科學(xué)技術(shù)普及規(guī)劃和提出政策措施建議,負責(zé)科學(xué)技術(shù)普及工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)科普活動和科技宣傳工作,推進全區(qū)科普能力建設(shè)。管理全區(qū)發(fā)展改革、科技經(jīng)費及上級撥付的發(fā)展改革、科技???。負責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理,會同有關(guān)部門提出強化科技投入及優(yōu)化科技資源配置的政策措施建議。負責(zé)高新技術(shù)項目的開發(fā)、引進和管理。
14、統(tǒng)籌管理全區(qū)科技工作,研究提出科技工作優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域和重大研究課題;制定和實施全區(qū)科技發(fā)展的中長期規(guī)劃,并組織實施;負責(zé)民營科技企業(yè)的引導(dǎo)、扶持、發(fā)展及相關(guān)管理工作;指導(dǎo)和幫助企業(yè)開展業(yè)務(wù)技術(shù)創(chuàng)新活動;會同有關(guān)部門推廣應(yīng)用工業(yè)和農(nóng)業(yè)科技成果。管理全區(qū)科學(xué)技術(shù)成果的登記、評審及組織鑒定工作,負責(zé)科學(xué)技術(shù)進步獎的評審和推薦。管理全區(qū)技術(shù)市場交易及專利工作,協(xié)調(diào)和指導(dǎo)科技開發(fā)服務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)先進適用技術(shù)的集中示范和推廣工作。組織實施科技項目庫和科技人才庫的建設(shè)和管理。
15、負責(zé)組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資收儲、輪換和日常管理。承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護工作。
16、會同有關(guān)部門研究全區(qū)以工代賑扶貧開發(fā)中的重大問題,編制全區(qū)以工代賑中長期規(guī)劃和年度計劃,負責(zé)建立全區(qū)以工代賑項目庫,審核、轉(zhuǎn)報和下達以工代賑項目資金計劃;負責(zé)做好以工代賑項目的監(jiān)督實施和資金的監(jiān)管工作。
17、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護;按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求,做好有關(guān)工作。
18、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
19、有關(guān)職責(zé)分工。
1.與衛(wèi)生健康局有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康局負責(zé)開展全區(qū)人口監(jiān)測預(yù)警工作,擬訂生育配套政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接,參與制定全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。區(qū)發(fā)改局負責(zé)全區(qū)人口結(jié)構(gòu)及變化趨勢分析,建立人口預(yù)測預(yù)報制度,開展重大決策人口影響評估,研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2.在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。
(1)區(qū)發(fā)改局負責(zé)擬訂區(qū)級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計劃。負責(zé)區(qū)級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理,根據(jù)區(qū)應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。
(2)區(qū)應(yīng)急管理局負責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策,組織編制區(qū)級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會同區(qū)發(fā)改局等部門確定年度購置計劃,根據(jù)需要下達動用指令。
3.在煤炭、電力行業(yè)管理方面的職責(zé)分工。
(1)區(qū)發(fā)改局作牽頭擬訂全區(qū)煤炭、電力等能源行業(yè)規(guī)劃。
(2)區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)煤炭生產(chǎn)安全監(jiān)管工作,承擔(dān)煤炭發(fā)展計劃、投資審批初審、煤礦生產(chǎn)能力核定、淘汰落后產(chǎn)能、復(fù)產(chǎn)驗收職責(zé)、煤礦瓦斯等級鑒定等煤炭生產(chǎn)相關(guān)管理職責(zé)。
(3)區(qū)經(jīng)信局負責(zé)煤炭、電力運行調(diào)度管理工作,起草煤炭、電力運行調(diào)度管理相關(guān)政策并組織實施,協(xié)調(diào)運行中的重大問題。
(二)2020年主要重點工作任務(wù)
1、強抓黨建履職情況,助力業(yè)務(wù)工作推進。
2、履行宏觀經(jīng)濟職責(zé),強化經(jīng)濟運行分析。
一是牽頭做好爭創(chuàng)縣域經(jīng)濟先進縣工作。
二是強化經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。
3、履行投資主管職責(zé),強化項目協(xié)調(diào)服務(wù)。
一是推行儲備項目計劃管理。
二是做好“掛圖作戰(zhàn)”總指揮部辦公室工作。
三是牽頭推進重大能源項目建設(shè)。
四是加強政府投資項目管理。
五是加快八月林自然保護區(qū)內(nèi)小水電站整改。
4、履行總體規(guī)劃職責(zé),提前謀劃“十四五”規(guī)劃工作。
5、履行科技主管職責(zé),強化科技扶貧與項目推進。
6、履行價格職責(zé),做好價格預(yù)警和認證工作。
7、履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé),推進扶貧專項建設(shè)。
一是統(tǒng)籌推進東西扶貧協(xié)作。
二是有序?qū)嵤┮怨ごc項目。
三是積極爭取項目資金。
四是持續(xù)深化駐村幫扶工作。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局是區(qū)人民政府工作部門,為正科級,以下簡稱區(qū)發(fā)改局,加掛樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)局牌子。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,2020年本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年本部門收支總預(yù)算388.86萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)518.68萬元減少129.82萬元,下降25.03%,主要是機構(gòu)改革后,減少了部分項目資金,而今年財政又壓減了部分項目資金,所以差異較大。
(一)收入預(yù)算情況
本部門2020年收入預(yù)算388.86萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入388.86萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
本部門2020年支出預(yù)算388.86萬元,其中:基本支出162.22萬元,占41.72%;項目支出226.64萬元,占58.28%。2020年支出預(yù)算388.86萬元包括:一般公共服務(wù)259.05萬元,科學(xué)技術(shù)支出16萬元,社會保障和就業(yè)34.31萬元,衛(wèi)生健康支出5.12萬元,農(nóng)林水支出57萬元,住房保障支出17.37萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
本部門預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出,是用于保障本部門機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù),主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出,主要包括:本單位人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費;物價收費、監(jiān)審、聽證等經(jīng)費;掛圖作戰(zhàn)運行費(總辦);伙食團運行費;“十四五”規(guī)劃編制服務(wù)費等。
(二)科學(xué)技術(shù)支出,主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出,主要包括科技成果轉(zhuǎn)化資金;區(qū)科技三項費等。
(三)社會保障和就業(yè),主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生,主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
(五)農(nóng)林水支出,主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出,主要包括浦江東西扶貧運行費、脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費(含第一書記下鄉(xiāng)補貼)等。
(六)住房保障支出,用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
本部門2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)27萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費15萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費12萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2020年樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局無出國(境)計劃安排。
(二)公務(wù)接待費
2020年本部門安排公務(wù)接待費預(yù)算15萬元,預(yù)計接待180批,共1500人,比2019年預(yù)算下降3.23%,主要原因是響應(yīng)財政號召,厲行節(jié)約,盡量壓縮經(jīng)費開支。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年本部門安排公車購置及運行維護費12萬元,其中:購置經(jīng)費0萬元、運行維護費12萬元,比2019年預(yù)算下降4.17%,主要原因是響應(yīng)財政號召,厲行節(jié)約,盡量壓縮經(jīng)費開支。2020年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……,單位車輛保有量預(yù)計達到1輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
(一)2020年度,本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出28.51萬元,比上年減少26.37萬元,減少48.05%,主要原因是機構(gòu)改革,單位人數(shù)減少,單位人頭經(jīng)費相應(yīng)減少等。
(二)政府采購支出情況
2020年度,本部門政府采購支出總額8.04萬元,其中:政府采購貨物支出8.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備的購置。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,本部門公有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)9個,涉及財政資金226.64萬元,覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)2010401(行政運行):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;一般公共服務(wù)2010402(一般行政管理事務(wù)):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出;一般公共服務(wù)2010450(事業(yè)運行):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8.社會保障和就業(yè)2080505(機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出;社會保障和就業(yè)2080506(機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出;社會保障和就業(yè)2080599(其他行政事業(yè)單位離退休支出):指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出;社會保障和就業(yè)2080801(死亡撫恤):指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費;社會保障和就業(yè)2089901(其他社會保障和就業(yè)支出):指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2101101(行政單位醫(yī)療):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2101102(事業(yè)單位醫(yī)療):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10.農(nóng)林水支出2130599(其他扶貧支出):指其他用于扶貧方面的支出。
11.科學(xué)技術(shù)支出2060404(科技成果轉(zhuǎn)化與擴散):指反映促進科技轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出,以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出;科學(xué)技術(shù)支出2060499(其他技術(shù)研究與開發(fā)支出):指反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
12.住房保障支出2210201(住房公積金):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
發(fā)改局2020年預(yù)算公開.xlsx
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