目 錄
第一部分 2021年部門(單位)預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門(單位)2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購(gòu)預(yù)算表
10 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
區(qū)文旅開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
基本職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)旅游、文化、文物管理與保護(hù)等有關(guān)法律、法規(guī)和政策,負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行和組織實(shí)施全區(qū)旅游景區(qū)總體和詳細(xì)規(guī)劃,在旅游景區(qū)內(nèi)實(shí)行“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一開(kāi)發(fā)、統(tǒng)一管理”牽頭組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施旅游景區(qū)的道路、通訊、電力、供排水、垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施與旅游公共設(shè)施的建設(shè),負(fù)責(zé)全區(qū)旅游景區(qū)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、招商引資、宣傳營(yíng)銷等工作,牽頭制定實(shí)施全區(qū)旅游景區(qū)管理辦法,對(duì)景區(qū)進(jìn)行管理,規(guī)范旅游秩序,實(shí)現(xiàn)景區(qū)資源環(huán)境的保護(hù)利用,科學(xué)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展,負(fù)責(zé)景區(qū)旅游環(huán)境的綜合治理和安全穩(wěn)定工作,負(fù)責(zé)鐵道兵博物館的日常管理,征集、收藏、挖掘、研究鐵道兵文物和相關(guān)歷史文獻(xiàn)資料并認(rèn)真做好館藏物品的保管和修復(fù)工作,開(kāi)展鐵道兵文化研討和交流活動(dòng),宣傳弘揚(yáng)鐵道兵精神、傳播歷史和科學(xué)文化知識(shí),進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育,發(fā)展旅游文化事業(yè),完成區(qū)委、區(qū)政府交辦其他工作。
2021年重點(diǎn)工作任務(wù):一是加強(qiáng)規(guī)范金旅公司管理體制和豐富水上項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)工作。二是積極做好大瓦山國(guó)家4A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建的大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目(第一期),大峽谷景區(qū)提升改造項(xiàng)目,永勝鄉(xiāng)農(nóng)旅融合扶貧綜合等項(xiàng)目建設(shè)。三是強(qiáng)化景區(qū)管理,提升景區(qū)講解服務(wù),組織開(kāi)展豐富的老鐵文化等景區(qū)活動(dòng)。四是積極開(kāi)展旅游掛圖作戰(zhàn),開(kāi)展招商引資,抓項(xiàng)目、資金落地,全力完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂(lè)山市金口河區(qū)文化旅游開(kāi)發(fā)服務(wù)中心屬獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,2021年區(qū)文旅開(kāi)發(fā)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年區(qū)文旅開(kāi)發(fā)服務(wù)中心收支總額為121.19萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少0.95,減少0.78%,主要原因是深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。
(一)收入預(yù)算情況
區(qū)文旅開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算121.19萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入121.19萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
區(qū)文旅開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算121.19萬(wàn)元,其中基本支出107.79萬(wàn)元,88.94占%;項(xiàng)目支出13.4萬(wàn)元,占11.06%。
2021年支出預(yù)算121.19萬(wàn)元包括:文化旅游體育與傳媒支出94.86萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出10.21萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出2.45萬(wàn)元,農(nóng)林水支出5.4萬(wàn)元,住房保障支出8.26萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂(lè)山市金口河區(qū)文化旅游開(kāi)發(fā)服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)景區(qū)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障管委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障樂(lè)山市金口河區(qū)文化旅游開(kāi)發(fā)服務(wù)中心完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┪幕糜误w育與傳媒支出,主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出和博物館、大峽谷碑運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出
?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出,主要用于事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
(三)衛(wèi)生健康支出,主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
?。ㄋ模┺r(nóng)林水支出,主要用于下派“第一書(shū)記”生活補(bǔ)助以及幫扶干部下鄉(xiāng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
(五)住房保障支出,用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)文旅開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.2萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2021年區(qū)文旅開(kāi)發(fā)服務(wù)中心無(wú)因公出國(guó)(境)情況。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2021年區(qū)文旅開(kāi)發(fā)服務(wù)中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬(wàn)元,預(yù)計(jì)接待24批,共200人,與2020年預(yù)算持平。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年區(qū)文旅開(kāi)發(fā)服務(wù)中心安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元,與2020年預(yù)算持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(一)2021年度,區(qū)文旅開(kāi)發(fā)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.1萬(wàn)元,比上年增加2.46萬(wàn)元,增加5.8%,主要原因是辦公費(fèi)增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2021年度,區(qū)文旅開(kāi)發(fā)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,區(qū)文旅開(kāi)發(fā)服務(wù)中心公有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè),涉及財(cái)政資金13.4萬(wàn)元,覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.文化體育與傳媒-博物館2070205指反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館(室)的支出;其他文物支出-2070299反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出;其他文化體育與傳媒支出-2079999反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)-財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2080302指反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出;財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-2080304反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-2080505反映財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的補(bǔ)助支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生-事業(yè)單位醫(yī)療-2100205反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)-旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理2160505反映用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理的支出;其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出-2160599反映除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
11.住房保障支出-住房公積金2210201反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
文旅開(kāi)發(fā)服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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