2021年度
四川省樂(lè)山市金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間:2022年 9 月 26 日
第一部分 單位概況
一、職能簡(jiǎn)介
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況
第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、 收入決算情況說(shuō)明
三、 支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 單位概況
一、職能簡(jiǎn)介
(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
(二)加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作,重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。
(三)認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。
(四)做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
(五)積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
(六)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí),指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況
建立健全了醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理組織,完善了醫(yī)療質(zhì)量管理制度,在院內(nèi)定期開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量評(píng)價(jià)和對(duì)醫(yī)師、護(hù)士、鄉(xiāng)村醫(yī)生考核,確保各項(xiàng)工作正常開(kāi)展。
堅(jiān)持以病人為中心,正確及時(shí)為患者提供高質(zhì)量的基礎(chǔ)護(hù)理服務(wù)和護(hù)理專業(yè)技術(shù)服務(wù)。密切觀察患者病情變化,正確執(zhí)行各項(xiàng)治療、護(hù)理方案,提供康復(fù)和健康指導(dǎo),保障患者安全。無(wú)院內(nèi)褥瘡發(fā)生,護(hù)理技術(shù)操作合格率達(dá)95%以上,擴(kuò)理記錄合格率達(dá)95%以上,患者滿意率達(dá)到95%。
建立健全了查房交接班制度,疑難病癥和死亡病歷討論等醫(yī)療核心制度,對(duì)病人加強(qiáng)監(jiān)護(hù),及時(shí)了解病情,調(diào)整治療方案,達(dá)到診斷準(zhǔn)確,治療安全、及時(shí)、有效、經(jīng)濟(jì)。依法依規(guī)依程序開(kāi)展診療活動(dòng)。診療人數(shù)2434人次,全年醫(yī)療收入為20.39萬(wàn)元。急救物品完好率達(dá)到100%,出院病人治愈好轉(zhuǎn)率達(dá)到80%。
嚴(yán)格按照院內(nèi)感染制度執(zhí)行,對(duì)一次性醫(yī)療物品進(jìn)行嚴(yán)格管理與使用,嚴(yán)格按照無(wú)菌技術(shù)操作執(zhí)行,落實(shí)消毒隔離措施。
嚴(yán)格按照《病歷書寫規(guī)范》、《四川省住院病歷質(zhì)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》、《處方管理辦法》和護(hù)理操作規(guī)范,建立健全了醫(yī)學(xué)文書管理制度(書寫、保存、借閱、歸檔等),醫(yī)學(xué)文書書寫和管理規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整,要求24小時(shí)必須完成住院患者病歷書寫工作,開(kāi)展住院病歷質(zhì)量評(píng)分,處方合格率達(dá)到95%,住院病案歸檔及時(shí)率達(dá)到100%。
100%配備和使用基本藥物,規(guī)范藥房建設(shè),按照基本藥物臨床應(yīng)用指南,基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范、合理使用基本藥物,執(zhí)行基藥零差率銷售。
我院大力宣傳發(fā)放各類宣傳材料讓每一名村民了解居民健康檔案的意義,積極主動(dòng)配合完成居民建檔工作。我們利用宣傳日、入戶隨訪、健康體檢等各種形式向群眾宣傳講解基本公共衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容,讓每一位居民都能自覺(jué)主動(dòng)配合我們建立居民健康檔案。
截止2021年9月底,我院共為5個(gè)村常住村民及3個(gè)社區(qū)常住居民建立家庭健康檔案紙質(zhì)檔案 19097 人份,并把紙質(zhì)居民健康檔案完善合格錄入居民電子健康檔案系統(tǒng),一般人群檔案動(dòng)態(tài)管理9566人份。
第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)409.54萬(wàn)元。與2020年相比,收、支總計(jì)各增加163.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.66%。主要變動(dòng)原因是本年項(xiàng)目增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
二、 收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)405.94萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入275.64萬(wàn)元,占67.90%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入102.15萬(wàn)元,占25.16%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入28.15萬(wàn)元,占6.93%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、 支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)320.93萬(wàn)元,其中:基本支出174.96萬(wàn)元,占54.52%;項(xiàng)目支出145.97萬(wàn)元,占45.48%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)275.65萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加57.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.14%。主要變動(dòng)原因是本年項(xiàng)目增加。

(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出275.65萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的85.89%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加57.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.14%。主要變動(dòng)原因是本年項(xiàng)目增加。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出275.65萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出31.81萬(wàn)元,占11.54%;衛(wèi)生健康支出(類)支出235.58萬(wàn)元,占85.47%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出8.25萬(wàn)元,占2.99%。

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為275.65萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。其中:
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05):支出決算為10.48萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(06):支出決算為4.49萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(99):支出決算為1.60萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)撫恤(08)死亡撫恤(01):支出決算為1.86萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99):支出決算為13.38萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
6. 衛(wèi)生健康支出(210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(03)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(02):支出決算為85.36萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
7. 衛(wèi)生健康支出(210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(03)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(99):支出決算為35.60萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
8. 衛(wèi)生健康支出(210)公共衛(wèi)生(04)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(08):支出決算為105.06萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
9. 衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):支出決算為4.26萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
10. 衛(wèi)生健康支出(210)其他衛(wèi)生健康支出(99)其他衛(wèi)生健康支出(99):支出決算為5.31萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
11. 住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公積金(01):支出決算為8.25萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出174.96萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)127.68萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)47.28萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.00萬(wàn)元,占100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年相比增加2.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)200.00%。主要變動(dòng)原因是本年公務(wù)用車增加。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0.00萬(wàn)元,越野車0輛、金額0.00萬(wàn)元,載客汽車0輛、金額0.00萬(wàn)元。截至2021年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、其他車型1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元。主要用于辦公出行等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年持平。其中:
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.00萬(wàn)元。
外事接待支出0.00萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0.00萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年,四川省樂(lè)山市金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與2020年決算數(shù)持平。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2021年,四川省樂(lè)山市金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,四川省樂(lè)山市金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛、單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在2021年度預(yù)算編制階段,組織對(duì)2021008-樂(lè)市財(cái)政社[2021]28號(hào),關(guān)于下達(dá)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央、市級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目等17個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)17個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件(第四部分)。
第三部分 名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi):指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位世紀(jì)繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映用于死亡撫恤的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)):指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。
18.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng)):指指用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)婦幼保健醫(yī)院(項(xiàng)):指婦幼保健醫(yī)院支出。
20.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心的支出。
21.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
22.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):指其他公共衛(wèi)生支出。
24.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他計(jì)劃生育事務(wù)支出。
25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
26.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):指用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。
27.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
第四部分 附件
2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)
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主管部門及代碼
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451640197
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實(shí)施單位
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四川省樂(lè)山市金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院
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項(xiàng)目預(yù)算
執(zhí)行情況
(萬(wàn)元)
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預(yù)算數(shù):
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75.92
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執(zhí)行數(shù):
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75.92
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其中:
財(cái)政撥款
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75.92
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其中:
財(cái)政撥款
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75.92
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其他資金
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0.00
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其他資金
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0.00
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年度總體目標(biāo)
完成情況
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預(yù)期目標(biāo)
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目標(biāo)實(shí)際完成情況
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完成2021008-樂(lè)市財(cái)政社[2021]28號(hào),關(guān)于下達(dá)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央、市級(jí)補(bǔ)助資金支付工作
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完成2021008-樂(lè)市財(cái)政社[2021]28號(hào),關(guān)于下達(dá)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央、市級(jí)補(bǔ)助資金支付工作
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)
指標(biāo)
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三級(jí)
指標(biāo)
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預(yù)期指標(biāo)值
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實(shí)際完成指標(biāo)值
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完成
指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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指標(biāo)1:無(wú)
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無(wú)
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無(wú)
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質(zhì)量指標(biāo)
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指標(biāo)1:無(wú)
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無(wú)
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無(wú)
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時(shí)效指標(biāo)
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指標(biāo)1:完成時(shí)間
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2021年底
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2021年底
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成本指標(biāo)
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指標(biāo)1:經(jīng)費(fèi)
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經(jīng)費(fèi)75.92萬(wàn)元
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經(jīng)費(fèi)75.92萬(wàn)元
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效益
指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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指標(biāo)1:無(wú)
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社會(huì)效益 指標(biāo)
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指標(biāo)1:完成2021008-樂(lè)市財(cái)政社[2021]28號(hào),關(guān)于下達(dá)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央、市級(jí)補(bǔ)助資金支付工作
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完成2021008-樂(lè)市財(cái)政社[2021]28號(hào),關(guān)于下達(dá)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央、市級(jí)補(bǔ)助資金支付工作
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完成2021008-樂(lè)市財(cái)政社[2021]28號(hào),關(guān)于下達(dá)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央、市級(jí)補(bǔ)助資金支付工作
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生態(tài)效益 指標(biāo)
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指標(biāo)1:無(wú)
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可持續(xù)影響 指標(biāo)
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指標(biāo)1:無(wú)
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滿意
度指標(biāo)
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滿意度
指標(biāo)
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指標(biāo)1:服務(wù)對(duì)象滿意
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服務(wù)對(duì)象滿意
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服務(wù)對(duì)象滿意
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附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
樂(lè)山市金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院.XLS
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