目 錄
第一部分 2022年部門(單位)預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門(單位)202年預(yù)算公開報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 (1)支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 (2)支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 (3)支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 (4)支出預(yù)算明細(xì)表
1-3 項(xiàng)目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
3 一般公共預(yù)算支出總表
3(1) 一般公共預(yù)算支出表
3(2) 一般公共預(yù)算支出表
3(3) 一般公共預(yù)算支出表
3(4) 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(部門支出經(jīng)濟(jì)分類)
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(政府支出經(jīng)濟(jì)分類)
3-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
7 政府采購(gòu)預(yù)算表
8 政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10 公務(wù)接待費(fèi)情況表
11 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12 行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專項(xiàng)收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計(jì)表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
16 項(xiàng)目支出績(jī)效表
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能
負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)、就業(yè)和社?;鸨O(jiān)管、就業(yè)和職業(yè)技能培訓(xùn)、職稱制度改革和事業(yè)單位人事制度改革,綜合管理行政機(jī)關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位人員、機(jī)關(guān)工勤人員及招錄(聘)、教育培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配及全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資福利與退休等工作,參與人才管理工作;負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、教育培訓(xùn)、管理服務(wù)工作;負(fù)責(zé)勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作;負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁、勞動(dòng)關(guān)系、勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法;承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)和承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2022年重點(diǎn)工作
1、就業(yè)促進(jìn):一是根據(jù)全年工作計(jì)劃,繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)工作。
加強(qiáng)宣傳,落實(shí)就業(yè)政策。繼續(xù)圍繞精準(zhǔn)扶貧戶提高政策知曉率,主動(dòng)作為,用足、用好就業(yè)扶貧資金,把就業(yè)扶貧政策落實(shí)到位。二是加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)工作,統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)人群就業(yè),實(shí)施貧困家庭勞動(dòng)力技能培訓(xùn)全覆蓋工作。
2、社會(huì)保障:一是創(chuàng)新宣傳手段,提高全民參保意識(shí),狠抓社會(huì)保險(xiǎn)征繳擴(kuò)面工作。二是各部門協(xié)調(diào)配合,確保清欠工作取得突破。三是做好全民參保和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老代扣代繳的收尾工作。
3、人事人才:一是完成2022年事業(yè)人員和三支一扶的考試錄用相關(guān)工作。二是做好全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員職稱晉升工作。
4、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁:一是加大勞動(dòng)監(jiān)察力度。扎實(shí)開展“農(nóng)民工工資支付情況專項(xiàng)檢查”等專項(xiàng)執(zhí)法檢查,切實(shí)規(guī)范企業(yè)用工行為。二是構(gòu)筑勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)平臺(tái),建立多元化勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防調(diào)解體制。三是提高行政審批、工傷認(rèn)定效率。完善管理措施,確保及時(shí)主動(dòng)做好工傷認(rèn)定和行政審批工作,提高審批和辦案質(zhì)量。四是加強(qiáng)信訪積案的化解,切實(shí)抓好維穩(wěn)接訪工作。
二、部門概況
區(qū)人社局包括下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括:行政單位:區(qū)人力資源和社會(huì)保障局;參公單位:區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心、區(qū)勞動(dòng)保障綜合執(zhí)法大隊(duì);其他事業(yè)單位:區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、區(qū)人力資源服務(wù)中心。
區(qū)人社局總編制37名,其中:行政編制20名,工勤編制2名,事業(yè)編制15名。在職人員總數(shù)29名,其中:行政14名,工勤2名,事業(yè)13名。退休3名,離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,2022年區(qū)人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2022年區(qū)人社局收支總預(yù)算427.39萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少187.15萬(wàn)元,下降30.45%,主要是財(cái)政壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(一)收入預(yù)算情況
區(qū)人社局2022年收入預(yù)算427.39萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入427.39萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
區(qū)人社局2022年支出預(yù)算427.39萬(wàn)元,其中:基本支出381.39萬(wàn)元,占89.24%;項(xiàng)目支出46萬(wàn)元,占10.76%。
2022年支出預(yù)算427.39萬(wàn)元包括:一般公共服務(wù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)363.37萬(wàn)元,衛(wèi)生健康14.14萬(wàn)元,農(nóng)林水9萬(wàn)元,住房保障支出40.87萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)人社局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障區(qū)人社局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障區(qū)人社局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù),主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,主要包括:(專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于那些方面)。
(二)教育支出,無(wú)。
(三)社會(huì)保障和就業(yè),主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
(四)衛(wèi)生健康,主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
(五)住房保障支出,用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
(六)農(nóng)林水支出,主要用于脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興,普惠金融發(fā)展方面的支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)人社局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2022年人社局沒(méi)有安排的出國(guó)計(jì)劃,擬安排出國(guó)境組0次,出國(guó)境0人,安排出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2021年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2022年區(qū)人社局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元,預(yù)計(jì)接待40批,共300人,與2021年預(yù)算持平。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年區(qū)人社局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中:購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與2021年預(yù)算持平。2022年將新購(gòu)0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(一)2022年度,區(qū)人社局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.42萬(wàn)元,比上年減少7.46萬(wàn)元,下降10.38%,主要原因是人員減少3人,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2022年度,區(qū)人社局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,區(qū)人社局共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)9個(gè),涉及財(cái)政資金46萬(wàn)元,覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208):
⑴行政運(yùn)行2080101:,反映行政單位(包括參照公務(wù)員管
理的事業(yè)單位)的基本支出;
⑵事業(yè)運(yùn)行2080150:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行
政單位(參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位;
⑶一般行政管理事務(wù)2080102:反映行政單位(包括實(shí)行公
務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;
⑷其他人力資源事務(wù)和社會(huì)保障管理事務(wù)支出2080199:反映出上述項(xiàng)目以外用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出;
⑸其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出2080199:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障事務(wù)方面的支出;
⑹機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;
⑺機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2080506:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出;
⑻其他就業(yè)補(bǔ)助支出2080799:反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)范確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出;
⑼其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2089999:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出(210)
⑴行政單位醫(yī)療2101101:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);
⑵事業(yè)單位醫(yī)療2101102:反映財(cái)政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);
9.農(nóng)林水支出(213):
⑴其他扶貧支出2130599:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶
貧方面的支出;
⑵創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息2130804:反映財(cái)政用于符合條件的人
員從事微利項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息支出。
10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):
反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
11、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
樂(lè)山市金口河區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年預(yù)算公開表.xls
2022年2月22日