關(guān)于樂山市金口河區(qū)婦女聯(lián)合會
2022年部門預(yù)算編制的說明
2022年預(yù)算公開目錄 .docx
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
婦聯(lián)是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。牢牢把握引領(lǐng)婦女聽黨話、跟黨走的政治任務(wù),以代表和維護婦女權(quán)益、促進男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能。其主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策,團結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),加強對女性社會組織的政治引領(lǐng)、示范帶動和聯(lián)系服務(wù),指導(dǎo)基層婦聯(lián)工作。
(二)推動落實“男女平等”基本國策,維護婦女兒童合法權(quán)益,要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。
(三)依托家庭建設(shè),改進創(chuàng)建方式,拓展建設(shè)載體,引領(lǐng)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,豐富和發(fā)展女性自尊、自信、自立、自強精神的時代內(nèi)涵,提高綜合素質(zhì),實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳表揚優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng)、推薦女性人才。
(四)搭建平臺,提升婦女發(fā)展能力,組織開展婦女科學(xué)文化教育和生產(chǎn)勞動技能培訓(xùn),全面提高婦女素質(zhì),促進婦女居家靈活就業(yè),為全區(qū)婦女增收服務(wù)。
(五)參與國家和社會事務(wù)管理和監(jiān)督;研究涉及婦女切身利益的熱點和難點問題,及時向區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)反映社情,提出對策建議,切實維護婦女兒童的合法權(quán)益,推薦、輸送女性人才,促進婦女參政議政。
(六)加強對婦女的法治宣傳和民族團結(jié)教育,引導(dǎo)婦女群眾主動參與社會治理,依法理性表達利益訴求,提升婦女自身維權(quán)意識和依法維權(quán)能力。
(七)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
(八)承擔(dān)區(qū)政府婦女兒童工作委員會日常工作。
(九)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2022年工作重點:
(一)繼續(xù)開展巾幗關(guān)愛行動,一是搞好“走基層、送溫暖”活動,為特困單親母親、失業(yè)婦女、空巢老年婦女、農(nóng)村留守婦女、患有重大特殊疾病等困難家庭解決生產(chǎn)、生活等方面的困難和需求;二是開展好“春蕾行動”不讓一個貧困女童輟學(xué);三是繼續(xù)開展關(guān)愛女性保障計劃,盡力不讓婦女因病致貧、返貧。
(二)繼續(xù)推進婦女創(chuàng)業(yè)行動 ,一是繼續(xù)加大對婦女手工、家政、電商、種植、養(yǎng)殖等培訓(xùn),努力為婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)搭建服務(wù)平臺。二是進一步深化“雙學(xué)雙比”“巾幗建功”活動,為全區(qū)城鄉(xiāng)婦女投身創(chuàng)業(yè)就業(yè)實踐提供建功立業(yè)發(fā)展平臺。
(三)繼續(xù)推進婦女維權(quán)行動。一是協(xié)調(diào)調(diào)動社會各方力量,實行綜合大維權(quán)服務(wù)。二是深入開展“兩綱”“兩法”宣傳教育活動,從更寬更廣的領(lǐng)域促進婦女兒童工作健康發(fā)展,維護婦女兒童權(quán)益。
(四)繼續(xù)推進巾幗文明行動,一是開展“家”字系列活動,深入推進“最美家庭”的評選、好家風(fēng)、好家訓(xùn)的征集;二是邀請講師和利用現(xiàn)有的講師資源在全區(qū)5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)鋪開“幸福使者、母親課堂”;三是繼續(xù)做好 “美麗庭院 鄉(xiāng)村振興”工作,通過多種形式開展活動,充分發(fā)揮婦聯(lián)組織和廣大婦女在宣傳活動中的特殊作用。
(五)開展貧困母親救助、春蕾行動計劃活動;
(六)低收入婦女“兩癌”篩查工作;
(七)婦女兒童生存發(fā)展環(huán)境調(diào)研工作;
(八)婦聯(lián)組織換屆工作;
(九)抓好民族團結(jié)進步示范區(qū)創(chuàng)建工作;
二、部門概況
金口河區(qū)婦聯(lián)是全額撥款的事業(yè)單位,參公編制4名。設(shè)主席1名,副主席1名。中層職數(shù)1名。2021年末財政供養(yǎng)人數(shù)4人,退休2人。
區(qū)婦聯(lián)設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu):綜合辦公室:
承擔(dān)區(qū)婦聯(lián)的內(nèi)外協(xié)調(diào)、事務(wù)管理工作,動員和組織婦女參與經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展。負(fù)責(zé)公文(電)運轉(zhuǎn)、秘書事務(wù)、簡報、檔案、史志編纂等管理工作及婦女宣傳平臺的日常運行和維護;建立健全單位內(nèi)部審計制度;承擔(dān)黨建工作;組織搞好婦女技能培訓(xùn)工作;處理日常群眾來信來訪;為受害婦女提供法律援助和社會服務(wù);參與有關(guān)的普法工作;依法維護婦女兒童權(quán)益工作。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,2022年區(qū)婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。2022年區(qū)婦聯(lián)收支總預(yù)算70.54萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加9.53萬元,增加15.88%,主要是人員經(jīng)費支出增加。
(一) 收入預(yù)算情況
區(qū)婦聯(lián)2022年收入預(yù)算70.54萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;一般公共預(yù)算撥款收入70.54萬元,占100%?! ?/font>
(二)支出預(yù)算情況
區(qū)婦聯(lián)2022年支出預(yù)算70.54萬元,其中:基本支出59.54萬元,占84.41%;項目支出11元,占15.59%。
2022年支出預(yù)算70.54萬元包括:一般公共服務(wù)54.34萬元,社會保障和就業(yè)7.76萬元,醫(yī)療衛(wèi)生2.27萬元,住房保障支出6.61萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)婦聯(lián)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)婦聯(lián)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障區(qū)婦聯(lián)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出,是用于保障區(qū)婦聯(lián)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù),主要用于機關(guān)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出,主要包括:2012901-行政運行43.34萬元;2012902-一般行政管理事務(wù)(群眾)11萬元
(二)社會保障和就業(yè),主要用于機關(guān)單位社會保障繳費及離退休人員支出,主要包括:2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,支出5.01萬元,主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險;2080506-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,支出2.5萬元,主要用于繳納單位職工職業(yè)年金;2089999-其他社會保障和就業(yè)支出,支出0.25萬元,主要用于支付單位職工工傷保險。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生2101101支出1.91萬元,主要用于機關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。2101103支出0.36萬元,用于機關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助。
(四)住房保障支出2210201支出6.16萬元,用于機關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
區(qū)婦聯(lián)2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0.3萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2022年區(qū)婦聯(lián)無安排的出國計劃,與2021年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費
2022年區(qū)婦聯(lián)安排公務(wù)接待費預(yù)算0.3萬元,預(yù)計接待10批,共80人,較2021年預(yù)算增加0.16萬元,主要原因是2022年區(qū)婦聯(lián)將進行換屆選舉。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
2022年區(qū)婦聯(lián)安排公車購置及運行維護費0萬元,其中:購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元,與2021年預(yù)算持平。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
(一)2021年度,區(qū)婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出11萬元,比上年增加2.7萬元,增加32.5%,主要原因是全年在職職工增加1人。
(二)政府采購支出情況
2022年度,區(qū)婦聯(lián)政府采購支出預(yù)計總額1.2萬元,其中:政府采購貨物支出1.2萬元。主要用于采購打印機1臺。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,區(qū)婦聯(lián)公有車輛0輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)7個,涉及財政資金70.54萬元,覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)(類)201(款)29(項)01行政運行:指反映區(qū)婦聯(lián)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。(類)201(款)29(項)02一般管理事務(wù)(群眾):反映項目支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)208(款)05(項)05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:指用于區(qū)婦聯(lián)職工基本養(yǎng)老保險繳費。(類)208(款)05(項)06機關(guān)事業(yè)單位職工年金繳費支出:指區(qū)婦聯(lián)用于單位職工職業(yè)年金繳費支出。(類)208(款)99(項)01其他社會保障和就業(yè)支出:指區(qū)婦聯(lián)用于職工工傷保險繳費支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生(類)210(款)11(項)01行政單位醫(yī)療:指區(qū)婦聯(lián)用于職工醫(yī)療保險費繳費支出。(類)210(款)11(項)03公務(wù)員醫(yī)療補助,用于機關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助
10.住房公積金(類)221(款)02(項)01住房公積金:指區(qū)婦聯(lián)用于職工住房公積金繳費支出。
11.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件:金口河區(qū)婦聯(lián)2022年部門預(yù)算公開報表
2022年預(yù)算公開表(金口河區(qū)婦聯(lián)).xlsx
2022年2月14日
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