目錄
第一部分2022年部門(單位)預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分部門(單位)2022年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1-1部門收入表
1-2支出預(yù)算總表
1-2-1支出預(yù)算總表
1-2-1(1)支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1(2)支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1(3)支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1(4)支出預(yù)算明細(xì)表
1-3項(xiàng)目支出預(yù)算表
1-3-1特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
2財(cái)政撥款收支總表
2-1財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
3一般公共預(yù)算支出總表
3(1)一般公共預(yù)算支出表
3(2)一般公共預(yù)算支出表
3(3)一般公共預(yù)算支出表
3(4)一般公共預(yù)算支出表
3-1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(部門支出經(jīng)濟(jì)分類)
3-2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(政府支出經(jīng)濟(jì)分類)
3-3一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4政府性基金預(yù)算表
4-1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
7政府采購(gòu)預(yù)算表
8政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
9因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10公務(wù)接待費(fèi)情況表
11公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專項(xiàng)收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計(jì)表
13單位人員情況基本數(shù)字表
14“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
15部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
16項(xiàng)目支出績(jī)效表
關(guān)于金口河區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)
2022年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃,擬訂相關(guān)措施、規(guī)劃并組織實(shí)施,起草規(guī)范性文件。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
3、制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4、協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、組織實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,組織擬定全市藥物使用等制度措施,開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警,落實(shí)國(guó)家基本藥物價(jià)格政策。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估,貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn),做好全市食品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。
6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
7、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法,建立健全醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。貫徹落實(shí)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測(cè),落實(shí)人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策,組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。
9、指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作。指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、組織實(shí)施中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范,負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理。組織實(shí)施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究。組織實(shí)施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作,促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,開展中醫(yī)藥防病治病知識(shí)宣傳普及,推動(dòng)中醫(yī)藥海外發(fā)展。參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,開展中藥資源普查,促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。
11、負(fù)責(zé)特定保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作。負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、負(fù)責(zé)依法實(shí)施行政許可。
13、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)主要工作
1、疫情防控常態(tài)化。全面貫徹落實(shí)中央和省、市、區(qū)統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作部署會(huì)議精神,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控措施,做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé),全力完成新冠疫苗大規(guī)模接種任務(wù)。
2、查漏補(bǔ)缺補(bǔ)齊短板。加快推進(jìn)東西部協(xié)作項(xiàng)目,確保高質(zhì)量完成區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診能力提升項(xiàng)目;持續(xù)推進(jìn)區(qū)人民醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目前期工作,確保項(xiàng)目順利開工;持續(xù)推進(jìn)大瓦山中醫(yī)藥健康旅游示范基地、慢病示范區(qū)及健康促進(jìn)區(qū)創(chuàng)建工作;推進(jìn)婦保院二級(jí)達(dá)標(biāo)建設(shè);常態(tài)化推進(jìn)鞏衛(wèi)工作及健康扶貧工作。
3、進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。鞏固完善分級(jí)診療制度,優(yōu)化醫(yī)療資源區(qū)域布局,加強(qiáng)城市醫(yī)聯(lián)體和縣域醫(yī)共體建設(shè),強(qiáng)化家庭醫(yī)生簽約服務(wù),促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)供需平衡。健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,完善公立醫(yī)院財(cái)政投入、運(yùn)行管理、績(jī)效考核、人事薪酬、綜合監(jiān)管等機(jī)制,實(shí)現(xiàn)醫(yī)院治理體系和管理能力現(xiàn)代化。深化藥械供應(yīng)保障制度改革,鞏固完善基本藥物制度,健全藥械采購(gòu)、價(jià)格形成和合理使用等機(jī)制,保障用藥需求和安全。
4、推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)工作。樹立“底線思維”,堅(jiān)守“紅線意識(shí)”,持之以恒強(qiáng)化衛(wèi)生健康領(lǐng)域作風(fēng)建設(shè)。定期開展行風(fēng)作風(fēng)暗訪督查,嚴(yán)防“四風(fēng)”問題反彈,嚴(yán)懲違反醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)建設(shè)“九不準(zhǔn)”行為,協(xié)調(diào)解決好醫(yī)患糾紛和信訪案件,不斷推進(jìn)醫(yī)患關(guān)系、干群關(guān)系和諧發(fā)展,不斷提升衛(wèi)生健康服務(wù)內(nèi)涵建設(shè),著力打造群眾滿意的衛(wèi)生健康服務(wù)環(huán)境。
二、部門概況
金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)下屬二級(jí)預(yù)算單位9個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位9個(gè)。主要包括:區(qū)疾控中心、區(qū)婦幼保健院、區(qū)人民醫(yī)院、和平鄉(xiāng)衛(wèi)生院、共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院、永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院、金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金河鎮(zhèn)吉星衛(wèi)生院。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,2022年衛(wèi)健系統(tǒng)部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2022年衛(wèi)健系統(tǒng)部門收支總預(yù)算3461.98萬元。比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加15.32萬元,增加0.4%,主要原因是人員增加。
(一)收入預(yù)算情況
衛(wèi)生健康系統(tǒng)部門2022年收入預(yù)算3461.98萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入3461.98元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
衛(wèi)健系統(tǒng)部門2022年支出預(yù)算3461.98萬元,其中:基本支出2700.17萬元,占78%;項(xiàng)目支出761.81萬元,占22%。
2022年支出預(yù)算3461.98萬元,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出535.58萬元;衛(wèi)生健康支出2691.43萬元;農(nóng)林水支出3萬元;住房保障支出231.96萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障衛(wèi)健系統(tǒng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障衛(wèi)健系統(tǒng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)社會(huì)保障和就業(yè),主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障就業(yè)支出及離退休人員支出。
(二)衛(wèi)生健康,主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出及按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和衛(wèi)生健康方面等支出。
(三)農(nóng)林水支出,主要用于脫貧攻堅(jiān)扶貧方面的支出。
(四)住房保障支出,用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2022年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)無出國(guó)計(jì)劃,因此未預(yù)算因公出國(guó)經(jīng)費(fèi),所以因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)為0元,與2021年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2022年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算16萬元,預(yù)計(jì)接待200批,共1600人,較2021年預(yù)算增加4.2萬元,增長(zhǎng)36%,主要原因是調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元,其中:購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元,較2021年預(yù)算增加2萬元,增長(zhǎng)5.5%,主要原因是調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。2022年無新車購(gòu)置計(jì)劃。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
(一)2022年度,衛(wèi)健系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.95萬元,比2021年減少34.99萬元,減少24%,主要原因一是厲行節(jié)約,二是調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2022年度,衛(wèi)健系統(tǒng)政府采購(gòu)支出總額3萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于832扶貧平臺(tái)農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)買。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,衛(wèi)健系統(tǒng)公有車輛12輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,應(yīng)急保障用車2輛,特種車輛6輛,其他用車4輛。單價(jià)2萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)(套),單價(jià)5萬元以上專用設(shè)備20臺(tái)(套)。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,衛(wèi)健系統(tǒng)對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)69個(gè),涉及財(cái)政資金761.81萬元,覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)2011099:指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(2080505、2080506、2081002、2089999):指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
2081002老年福利支出。
2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
6.衛(wèi)生健康支出(2100101、2100199、2100201、2100302、2100399、2100401、2100402、2100403、2100408、2100409、2100499、2100717、2100799、2101601、2109999、2101101、2101102、2101103):指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100101行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出
2100199用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
2100201衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、縣醫(yī)院等的支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
2100402指衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。
2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出。
2100499其他公共衛(wèi)生方面的支出。
2100717計(jì)劃生育服務(wù)支出。
2100799用于其他計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)。
2109999用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
7.農(nóng)林水支出(2130599):其他用于扶貧方面的支出。8.住房保障支出(2210201):集中反映政府用于住房方面的支出。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)部門2022年預(yù)算公開報(bào)表
衛(wèi)生健康系統(tǒng)部門2022年預(yù)算公開表.xlsx
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