目 錄
第一部分 中共樂山市金口河區(qū)委巡察辦2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 中共樂山市金口河區(qū)委巡察辦2023年預(yù)算公開報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
3 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4 政府性基金支出預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表
7 部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
8 政府采購預(yù)算表
中共樂山市金口河區(qū)委巡察辦
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能:區(qū)委巡察辦為區(qū)委工作部門,主要職責(zé)是向上級(jí)巡視或者巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送巡察工作規(guī)劃、年度計(jì)劃、年度巡察工作總結(jié)、重要情況和信息等;向巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況,傳達(dá)貫徹巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署;統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作;承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作;對(duì)同級(jí)黨委和巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦;配合同級(jí)紀(jì)委、黨委組織部及有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理;健全與紀(jì)委監(jiān)察機(jī)關(guān)、政法機(jī)關(guān)和組織、審計(jì)、信訪等部門的聯(lián)系機(jī)制,負(fù)責(zé)與其溝通銜接;辦理巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)巡視或者巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
2、2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:1.召開十屆區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組第四次會(huì)議和書記專題會(huì);2.開展常規(guī)巡察,全年共開展2輪,巡察黨組織21個(gè),年內(nèi)完成省、市要求的巡察全覆蓋進(jìn)度和對(duì)村(社區(qū))巡察全覆蓋進(jìn)度20%以上;3.加強(qiáng)日常監(jiān)管和警示教育;4.全面實(shí)施巡察單機(jī)系統(tǒng)、巡視巡察工作網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的綜合運(yùn)用和信息錄入;5.做好十屆區(qū)委第二輪巡察的12個(gè)黨組織巡察意見反饋工作。
二、部門概況
區(qū)委巡察辦預(yù)算單位1個(gè),其中:行政單位1個(gè),事業(yè)單位0個(gè)。
區(qū)委巡察辦總編制4名,其中:行政編制4名,工勤編制0名,事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)4名,其中:行政4名,工勤0名,事業(yè)0名。退休0名,離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,區(qū)委巡察辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入107.98萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出82.83萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.27萬元、衛(wèi)生健康支出3.54萬元、住房保障支出7.35萬元。區(qū)委巡察辦2023年收支總預(yù)算107.98萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加33.55萬元,主要是由于一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障等預(yù)算增加33.55萬元。
(一)收入預(yù)算情況
區(qū)委巡察辦2023年收入預(yù)算107.98萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入107.98萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%?! ?/font>
(二)支出預(yù)算情況
區(qū)委巡察辦2023年支出預(yù)算107.98萬元,其中:基本支出102.98萬元,占95.37%;項(xiàng)目支出5萬元,占4.63%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)委巡察辦 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)107.98萬元, ,比 2022年預(yù)算數(shù)增加33.55萬元,主要原因一是較上基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加33.55萬元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入107.98萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出82.83萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.27萬元、 衛(wèi)生健康支出3.54萬元、住房保障支出7.35萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)委巡察辦2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款107.98萬元,比 2022年預(yù)算數(shù)增加33.55萬元,主要原因一是較上基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加33.55萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出82.83萬元,約占76.71%;國防支出0萬元,約占0%;教育支出0萬元,約占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出14.27萬元,約占13.21%;衛(wèi)生健康支出3.54萬元,約占3.27%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,約占0%;農(nóng)林水支出0萬元,約占0%;住房保障支出7.35萬元,約占6.81%;其他支出0萬元,約占0%;債務(wù)還本支出0萬元,約占0%;債務(wù)付息支出0萬元,約占0%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況(詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng))。表3
1.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為77.83萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出商貿(mào)事務(wù)(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于:開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為0.86萬元,主要用于:保障殘疾人就業(yè)經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為0.43萬元,主要用于:保障其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為8.65萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為4.32萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為3.3萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為0.24萬元,主要用于:部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為7.35萬元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)委巡察辦2023年一般公共預(yù)算基本支出102.98萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)87.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)15.54萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)委巡察辦2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.97萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0元,公務(wù)接待費(fèi)0.97萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2023年區(qū)委巡察辦根據(jù)巡察工作安排的出國計(jì)劃,擬安排出國境組0次,出0人,安排出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2022年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2023年區(qū)委巡察辦安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.97萬元,預(yù)計(jì)接待19批,共97人,與2022年預(yù)算持平。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年區(qū)委巡察辦安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中:購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2022年預(yù)算持平;2023年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年,區(qū)委巡察辦沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年,區(qū)委巡察辦沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年,區(qū)委巡察辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.54萬元,與2022年預(yù)算持平。
(二)政府采購情況。
2023年度,區(qū)委巡察辦政府采購支出總額3.6萬元,其中:政府采購貨物支出3.6萬元,主要用于巡察組開展巡察工作的臺(tái)式電腦和便攜式電腦。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,區(qū)委巡察辦共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效情況 表6
按照預(yù)算績效管理要求, 2023年區(qū)委巡察辦開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算5萬元。其中:人員類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算 0萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目 1個(gè),涉及預(yù)算0萬元,因項(xiàng)目內(nèi)容涉密(敏感),不予公開。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)):指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22.……。
附件:區(qū)委巡察辦2023年預(yù)算公開報(bào)表
區(qū)委巡察辦2023年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
2023年2月17日
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