目錄
第一部分樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室2023年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1-1部門收入表
1-2部門支出總表
2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4-1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
7部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
8政府采購預(yù)算表
樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能
(一)負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。
(二)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(三)審核各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門請(qǐng)示、報(bào)告區(qū)政府的事項(xiàng),提出辦理意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。辦理省、市政府和省、市各部門及各方面的來文來電。
(四)督促檢查各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門,對(duì)上級(jí)政府和區(qū)政府決定事項(xiàng),以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告;根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)區(qū)政府工作部門間爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
(五)負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
(六)對(duì)區(qū)政府的重要工作、重大政策,在事前、事中、事后進(jìn)行調(diào)查研究,為區(qū)政府決策提供參考建議。
(七)負(fù)責(zé)政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作,指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作,指導(dǎo)政務(wù)信息公開網(wǎng)站建設(shè)。
(八)組織辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。
(九)協(xié)同做好區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革工作。
(十)負(fù)責(zé)督辦全區(qū)民生工作。
(十一)牽頭做好規(guī)范性文件的備案工作。
(十二)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。按照行政審批等方面的相關(guān)要求,做好有關(guān)工作。
(十三)完成區(qū)委、區(qū)政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
2、2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
文秘工作:進(jìn)一步提高公文運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量和效益,及時(shí)收發(fā)、流轉(zhuǎn)文件,控制會(huì)議規(guī)格和數(shù)量,提升檔案質(zhì)量;加強(qiáng)保密法律法規(guī)學(xué)習(xí),嚴(yán)格紀(jì)要涉密文件管理,杜絕失泄密事件發(fā)生。及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
信息政研:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引,緊緊圍繞市委“345”、區(qū)委“1168”發(fā)展思路,聚焦項(xiàng)目建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、文化旅游、民生保障及群眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題開展調(diào)查研究,為金口河區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供理論基礎(chǔ)。在高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地完成好區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)文稿起草任務(wù)的基礎(chǔ)上,加大對(duì)區(qū)內(nèi)成功經(jīng)驗(yàn)和典型做法的總結(jié)推介力度,加強(qiáng)對(duì)上信息報(bào)送,確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。
信息公開:認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,建立健全信息公開考核、審查機(jī)制,堅(jiān)持以“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則,指導(dǎo)督促責(zé)任單位及時(shí)主動(dòng)公開相關(guān)信息。
督查工作和熱線辦理:強(qiáng)化督查手段,創(chuàng)新督查方式,圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署、重要工作任務(wù)、重大項(xiàng)目建設(shè),建立督查管理臺(tái)賬,強(qiáng)化組織、協(xié)調(diào)、督辦、催辦;按時(shí)完成上級(jí)督查督辦事項(xiàng)辦理,進(jìn)一步提高辦理質(zhì)量;按時(shí)完成上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)批示交辦事項(xiàng),做到件件有結(jié)果;指導(dǎo)和督促政府部門辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案;做好“心連心”服務(wù)熱線的辦理工作,辦復(fù)率達(dá)100%。
二、部門概況
金口河區(qū)人民政府辦公室屬于一級(jí)預(yù)算單位,其中行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括:區(qū)公共資源交易服務(wù)中心和區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室。
金口河區(qū)人民政府辦公室總編制36名,其中:行政編制16名,工勤編制9名,事業(yè)編制11名。在職人員總數(shù)38名,其中:行政16名,工勤10名,事業(yè)12名。退休12名,離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,金口河區(qū)人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。金口河區(qū)人民政府辦公室2023年收支預(yù)算總數(shù)1086.33萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加337.15萬元,主要是由于一般公共服務(wù)支出預(yù)算增加273.21萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加50.79萬元、衛(wèi)生健康支出增加10.64萬元、住房保障支出2.52萬元。
(一)收入預(yù)算情況
金口河區(qū)人民政府辦公室2023年收入預(yù)算1086.33萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入1086.33萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
金口河區(qū)人民政府辦公室2023年支出預(yù)算1086.33萬元,其中:基本支出852.78萬元,占79%;項(xiàng)目支出233.55萬元,占21%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
金口河區(qū)人民政府辦公室2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1086.33萬元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)749.18萬元增加337.15萬元,主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等45.7萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加187.85萬元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1086.33元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出865.32萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出125.81萬元、衛(wèi)生健康支出31.57萬元、農(nóng)林水支出1.50萬元、住房保障支出62.13萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1086.33萬元,比2022年預(yù)算數(shù)增加337.15萬元,主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等45.7萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加187.85萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出865.32萬元,約占79%;社會(huì)保障和就業(yè)支出125.81萬元,約占12%;衛(wèi)生健康支出31.57萬元,約占2.9%;農(nóng)林水支出1.50萬元,約占0.1%;住房保障支出62.13萬元,約占6%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況(詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng))。
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為481.47萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為232.05萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為151.80萬元,主要用于:開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為74.94萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為37.47萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為0.68萬元,主要用于:用于離退休人員的養(yǎng)老支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為7.49萬元,主要用于:殘疾人保障金的繳納。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為5.22萬元,主要用于:?jiǎn)挝焕U納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為20.4萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為8.17萬元,主要用于:部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為3萬元,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
12.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為1.50萬元,主要用于:縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系幫扶村及其他扶貧支出。
13.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為62.13萬元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河區(qū)人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出852.78萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)751.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)101.53萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
金口河區(qū)人民政府辦公室2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)45萬元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)30萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2023年金口河區(qū)人民政府辦公室無因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。擬安排出國(guó)境組0次,出國(guó)境0人,安排出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,較2022年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2023年金口河區(qū)人民政府辦公室安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30萬元,預(yù)計(jì)接待51批,共599人,與2022年預(yù)算持平。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年金口河區(qū)人民政府辦公室安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,其中:購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,與2022年預(yù)算持平;2023年將新購0輛車,2023年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到14輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年,金口河區(qū)人民政府辦公室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2023年,金口河區(qū)人民政府辦公室沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年,金口河區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算101.53萬元,比上年增加1.46萬元,增長(zhǎng)1%,主要原因是人員增加。
(二)政府采購情況。
2023年,金口河區(qū)人民政府辦公室安排政府采購預(yù)算4.20萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算4.20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要用于日常辦公。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,金口河區(qū)人民政府辦公室共有車輛14輛,其中:一般公務(wù)用車14輛。單價(jià)20萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)50萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,2023年金口河區(qū)人民政府辦公室開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè),涉及預(yù)算233.55萬元。其中:人員類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目7個(gè),涉及預(yù)算233.55萬元,因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密(敏感),不予公開。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)):指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22.……。
附件:金口河區(qū)人民政府辦公室2023年部門預(yù)算公開報(bào)表
2023年2月17日
政府辦2023年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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