目 錄
第一部分樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局2023年預(yù)算公開報表
1部門收支總表
1-1部門收入表
1-2部門支出總表
2財政撥款收支預(yù)算總表
2-1財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4-1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表
7部門整體支出績效目標(biāo)申報表
8政府采購預(yù)算表
樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能:參照政府批準(zhǔn)的三定方案。
⑴組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的發(fā)展規(guī)劃、政策以及相關(guān)的規(guī)范性文件,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
⑵組織擬訂并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,監(jiān)督全區(qū)醫(yī)療保障基金的運(yùn)行管理。
⑶貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策。
⑷組織執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制,實(shí)施醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策的實(shí)施。參與藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
⑸組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制。
⑹推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,擬訂全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理。
⑺負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,推進(jìn)全民參保計劃,推進(jìn)醫(yī)療、生育保險費(fèi)征收管理。監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>
⑻負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。
⑼負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作;按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求,做好有關(guān)工作。
⑽完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
⑾職能轉(zhuǎn)變。
2、2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:
⑴推動工作正常有序開展。積極向區(qū)委、區(qū)政府匯報,千方百計尋求支持,補(bǔ)足缺編人員,在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,根據(jù)單位職責(zé)、科室職能、工作流程明確各崗位職責(zé)及分工,抓好內(nèi)部控制管理,確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督,推動日常工作正常運(yùn)行。加強(qiáng)部門聯(lián)動,扎實(shí)開展2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險征繳工作,抓牢民生實(shí)事,統(tǒng)籌提升城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平。推進(jìn)藥品耗材集中采購,常態(tài)化制度化做好藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購工作。
⑵推動改革任務(wù)落地落實(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》,抓好各項(xiàng)改革任務(wù)的推動與落實(shí)。進(jìn)一步深化DRG分組付費(fèi)改革,提高醫(yī)保基金使用績效。建立健全職工基本醫(yī)療保險門診共濟(jì)保障機(jī)制,切實(shí)提高職工醫(yī)保參保人員門診保障水平。抓實(shí)口腔種植醫(yī)療服務(wù)和耗材收費(fèi)專項(xiàng)治理,指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展口腔種植體集中帶量采購工作,規(guī)范口腔種植醫(yī)療服務(wù)價格及項(xiàng)目收費(fèi)。
⑶提升醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)質(zhì)效。優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù)程序,構(gòu)建全省統(tǒng)一的醫(yī)療保障經(jīng)辦管理體系,大力推進(jìn)服務(wù)下沉,提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力,全面實(shí)施醫(yī)保服務(wù)網(wǎng)格化服務(wù)管理。積極推進(jìn)高頻服務(wù)事項(xiàng)的全域通辦和就近辦理,做好“一網(wǎng)通辦”相關(guān)工作。全面推廣應(yīng)用醫(yī)保電子憑證和“四川醫(yī)保”APP,拓寬業(yè)務(wù)功能,豐富應(yīng)用場景,提高醫(yī)保政務(wù)服務(wù)工作效率。
⑷持續(xù)服務(wù)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)低收入人口“全參保”“全資助”政策落實(shí),建立農(nóng)村低收入人口信息交換和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,確保農(nóng)村低收入人口應(yīng)保盡保。有效落實(shí)三重制度綜合保障政策,強(qiáng)化部門協(xié)作,進(jìn)一步完善防范和化解因病致貧返貧長效機(jī)制,堅持常態(tài)化做好疫情防控醫(yī)療保障,鞏固拓展脫貧攻堅醫(yī)保成果,推動醫(yī)療保障脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接。
⑸重拳出擊強(qiáng)化基金監(jiān)管。持續(xù)發(fā)力,聚焦重點(diǎn),堅持“零容忍”“無禁區(qū)”,嚴(yán)厲打擊欺詐騙保行為,抓好醫(yī)保基金監(jiān)管,維護(hù)醫(yī)療保障基金安全。加強(qiáng)醫(yī)保服務(wù)協(xié)議管理,健全完善日常巡查、專項(xiàng)檢查、重點(diǎn)檢查等制度,注重用好上級“飛行檢查”、專項(xiàng)檢查、交叉檢查等契機(jī),“以練為戰(zhàn)”提升監(jiān)管水平。
⑹全面落實(shí)醫(yī)療保障待遇。繼續(xù)實(shí)行異地就醫(yī)、屬地結(jié)算工作,進(jìn)一步落實(shí)居民基本醫(yī)療保險待遇保障政策,確??h域內(nèi)政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用支付比例總體穩(wěn)定在70%以上。落實(shí)樂山市健全重特大疾病醫(yī)療保險和救助制度,全面實(shí)現(xiàn)醫(yī)療救助政策和經(jīng)辦規(guī)程、醫(yī)療救助資金市級統(tǒng)籌。聚焦減輕困難群眾重特大疾病醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān),強(qiáng)化基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助三重制度綜合保障,確保困難群眾基本醫(yī)療有保障,不因罹患重特大疾病影響基本生活,同時避免過度保障。
⑺持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。堅持黨建引領(lǐng),持續(xù)推動黨建與業(yè)務(wù)深度融合。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),聚焦群眾急難愁盼問題,緊扣醫(yī)保工作職能,堅持標(biāo)本兼治、注重治本,改進(jìn)工作作風(fēng),強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),解決醫(yī)保工作中存在的各類問題,持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保行風(fēng)好轉(zhuǎn)。
二、部門概況
醫(yī)保局預(yù)算單位2個,其中:行政單位1個,事業(yè)單位1個。
醫(yī)保局總編制11名,其中:行政編制3名,工勤編制0名,參公編制8名。在職人員總數(shù)7名,其中:行政1名,工勤0名,參公6名。退休0名,離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,醫(yī)保局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。醫(yī)保局2023年收支預(yù)算總數(shù)354.20萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少143.95萬元,主要是由于人員減少1人,經(jīng)費(fèi)增加42.04萬元,公用經(jīng)費(fèi)減少2.49萬元,項(xiàng)目預(yù)算減少183.5萬元。
(一)收入預(yù)算情況
醫(yī)保局2023年收入預(yù)算354.20萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)29.56萬元,占8.35%;一般公共預(yù)算撥款收入324.64萬元,占91.65%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
醫(yī)保局2023年支出預(yù)算354.20萬元,其中:基本支148.64萬元,占41.96%;項(xiàng)目支出205.56萬元,占58.04%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
醫(yī)保局2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)354.20萬元,比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)498.15萬元減少143.95萬元,主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等183.5萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加39.55萬元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入324.64萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入29.56萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出47.07萬元、衛(wèi)生健康支出294.63萬元、農(nóng)林水支出1.5萬元、住房保障支出11萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
醫(yī)保局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款354.2萬元,比2022年預(yù)算數(shù)減少143.95萬元,主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等183.5萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加39.55萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬元,約占0%;國防支出0萬元,約占0%;教育支出0萬元,約占0%;社會保障和就業(yè)支出47.07萬元,約占13.29%;衛(wèi)生健康支出294.63萬元,約占83.18%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,約占0%;農(nóng)林水支出1.5萬元,約占0.42%;住房保障支出11萬元,約占3.11%;其他支出0萬元,約占0%;債務(wù)還本支出0萬元,約占0%;債務(wù)付息支出0萬元,約占0%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況(詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng))。
1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為12.43萬元,主要用于:單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出;
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為6.21萬元,主要用于:單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)社會福利事業(yè)單位(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為1.24萬元,主要用于:殘疾人保障金的繳納。
4.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為1.62萬元,主要用于:單位繳納工傷保險費(fèi)和醫(yī)?;鸨O(jiān)督獎勵。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為4.74萬元,主要用于:行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為0.42萬元,主要用于:單位的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于:單位支付醫(yī)療救助金。
8.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為111.97萬元,主要用于:單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為168.5萬元,主要用于:其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
10.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為1.5萬元,主要用于:用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為11萬元,主要用于:單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)醫(yī)保局2023年一般公共預(yù)算基本支出148.64萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)130.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)18.45萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
醫(yī)保局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.8萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2023年醫(yī)保局沒有安排的出國計劃,擬安排出國境組0次,出國境0人,安排出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2022年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2023年醫(yī)保局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.8萬元,預(yù)計接待10批次,共73人,較2022年預(yù)算增長45.45%,主要原因是業(yè)務(wù)增加,上級部門檢查,區(qū)縣單位交流,接待費(fèi)預(yù)算支出增加。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年醫(yī)保局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中:購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2022年預(yù)算持平;2023年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年,醫(yī)保局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年,醫(yī)保局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年,醫(yī)保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算18.45萬元,比上年減少2.49萬元,下降11.89%,主要原因是人員減少。
(二)政府采購情況。
2023年,醫(yī)保局安排政府采購預(yù)算0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,醫(yī)保局共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,2023年醫(yī)保局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個,涉及預(yù)算176萬元。其中:其中:人員類項(xiàng)目0個,涉及預(yù)算0萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個,涉及預(yù)算0萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目9個,涉及預(yù)算176萬元,因項(xiàng)目內(nèi)容涉密(敏感),不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(05):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
9.社會保障和就業(yè)(08)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(06):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10.社會保障和就業(yè)(208)殘疾人事業(yè)(11)社會福利事業(yè)單位(05):反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出,以及對集體社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)(208)其他社會保障和就業(yè)支(99)其他社會保障和就業(yè)支出(99):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出(210)醫(yī)療救助(13)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(01):反映財政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。
15.衛(wèi)生健康支出(210)醫(yī)療保障管理事務(wù)(15)行政運(yùn)行(01):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.衛(wèi)生健康支出(210)醫(yī)療保障管理事務(wù)(15)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(99):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
17.農(nóng)林水支出(213)扶貧(05)其他扶貧支出(99):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
18.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
19.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
20.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件: 樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局2023年預(yù)算公開報表.xlsx
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