目錄
第一部分樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年預算公開報表
1單位收支總表
1-1單位收入表
1-2單位支出總表
2財政撥款收支預算總表
2-1財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)
3一般公共預算支出預算表
3-1一般公共預算基本支出預算表
3-2一般公共預算項目支出預算表
3-3一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4政府性基金支出預算表
4-1政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6部門預算項目績效目標申報表
7部門整體支出績效目標申報表
8政府采購預算表
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院
2023年部門預算情況說明
按照預算管理有關規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
我院是區(qū)政府舉辦的集醫(yī)療、預防、保健、計劃生育技術服務、技術培訓指導等為一體的,具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)單位,是醫(yī)療衛(wèi)生體制改革體系的重要組成部分。
二、部門概況
永勝衛(wèi)生院預算單位1個,其中:行政單位0個,事業(yè)單位1個。
永勝衛(wèi)生院總編制8名,其中:行政編制0名,工勤編制0名,事業(yè)編制8名。在職人員總數(shù)14名,其中:行政0名,工勤0名,事業(yè)6名。退休1名,離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,永勝衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。永勝衛(wèi)生院2023年收支預算總數(shù)149.7萬元,比2022年收支預算總數(shù)增加35.8萬元,主要是由于人員經(jīng)費預算增加27.92萬元和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預算增加7.88萬元。
(一)收入預算情況
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年收入預算149.7萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)7.88萬元,占5.3%;一般公共預算撥款收入141.82萬元,占94.7%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
(二)支出預算情況
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年支出預算149.7萬元,其中:基本支出138.85萬元,占92.8%;項目支出10.85萬元,占7.2%。
四、財政撥款收支預算情況說明
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年財政撥款收支預算總數(shù)149.7萬元,比2022年財政撥款收支預算總數(shù)113.9萬元增加35.8萬元,主要原因一是較上年增加年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目7.88萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加27.92萬。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入141.81萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入7.88萬元、本年政府性基金預算款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出36.81萬元、衛(wèi)生健康支出103.06萬元、住房保障支出9.83萬元
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預算當年撥款149.7萬元,比2022年預算數(shù)增加35.8萬元,主要原因一是較上年增加年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目等7.88萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加27.92萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出0萬元,約占0%;國防支出0萬元,約占0%;教育支出0萬元,約占0%;社會保障和就業(yè)支出36.81萬元,約占24.6%;衛(wèi)生健康支出103.06萬元,約占68.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,約占0%;農(nóng)林水支出0萬元,約占0%;住房保障支出9.83萬元,約占6.6%;其他支出0萬元,約占0%;債務還本支出0萬元,約占0%;債務付息支出0萬元,約占0%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況(詳細闡述到類、款、項)。
1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):2023年預算數(shù)為24萬元,主要用于:其他人力資源和社會保障管理事務支出。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2023年預算數(shù)為7.35萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2023年預算數(shù)為3.67萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):2023年預算數(shù)為0.4萬元,主要用于:其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
5.社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項):2023年預算數(shù)為0.73萬元,主要用于:殘疾人就業(yè)。
6.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2023年預算數(shù)為0.66萬元,主要用于:其他社會保障和就業(yè)支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):2023年預算數(shù)為90.92萬元,主要用于:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(項):2023年預算數(shù)為5.6萬元,主要用于:其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出。
9.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項):2023年預算數(shù)為0.25萬元,主要用于:基本公共衛(wèi)生服務支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項):2023年預算數(shù)為3萬元,主要用于:中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2023年預算數(shù)為2.88萬元,主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):2023年預算數(shù)為0.42萬元,主要用于:公務員醫(yī)療補助支出。
13.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2023年預算數(shù)為9.83萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
永勝衛(wèi)生院2023年一般公共預算基本支出138.85萬元,其中:
人員經(jīng)費136.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費2萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2023年樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院根據(jù)安排的出國計劃,擬安排出國境組0次,出國境0人,安排出國(境)經(jīng)費預算0萬元,較2022年預算持平。
(二)公務接待費
2023年永勝衛(wèi)生院安排公務接待費預算0萬元,預計接待0批,共0人,較2022年預算持平。
(三)公務用車購置及運行維護費
2023年永勝衛(wèi)生院安排公車購置及運行維護費2萬元,其中:購置經(jīng)費0萬元、運行維護費2萬元,較2022年預算持平;2023年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預計達到1輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年,永勝衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年,永勝衛(wèi)生院沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。
2023年,樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關運行經(jīng)費財政撥款預算2萬元,較2022年預算持平。
(二)政府采購情況。
2023年,樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院安排政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院共有車輛1輛,其中:特種車輛用車1輛;單價1萬元以上通用設備0臺(套),單價10萬元以上專用設備2臺(套),單價50萬元以上專用設備1臺(套)。
(四)預算績效情況
按照預算績效管理要求,2023年樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院開展績效目標管理的項目4個,涉及預算7.6萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉(zhuǎn)類項目0個,涉及預算0萬元;特定目標類項目4個,涉及預算7.6萬元,因項目內(nèi)容涉密(敏感),不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項):指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費:納入預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
21.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
22.……。
附件: 永勝衛(wèi)生院2023年預算公開報表.xlsx
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