目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件:金口河區(qū)工商聯(lián)2024年預(yù)算公開報表
1.部門收支總表(公開表1)
2.部門收入總表(公開表1-1)
3.部門支出總表(公開表1-2)
4.財政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
5.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(公開表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表4-1)
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表(公開表5)
13.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表(公開表6)
14.部門整體支出績效目標(biāo)申報表(公開表7)
15.政府采購預(yù)算表(公開表8)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能:工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的面向工商界、以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織,是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:一是協(xié)調(diào)政企關(guān)系,積極推動非公有制經(jīng)濟(jì)人士參政議政,二是組織非公經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)黨的方針政策和市場經(jīng)濟(jì)知識,做好非公經(jīng)濟(jì)人士政治安排推薦工作,三是為會員提供信息和科技、管理、法律、會計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。四是開展工商專業(yè)培訓(xùn),幫助會員改進(jìn)經(jīng)營管理,完善財會管理,提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量,五是繼續(xù)做好“萬企興萬村”工作和“兩個健康”工作,六是承辦政府和有關(guān)部門的委托事項(xiàng)。
二、部門(單位)預(yù)算單位構(gòu)成
金口河區(qū)工商聯(lián)預(yù)算單位1個,其中:行政單位1個,事業(yè)單位0個。
金口河區(qū)工商聯(lián)總編制3名,其中:行政編制3名,工勤編制0名,事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)5名,其中:行政5名,工勤0名,事業(yè)0名。退休2名,離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,金口河區(qū)工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。金口河區(qū)工商聯(lián)2024年收支預(yù)算總數(shù)119.63萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少31.33萬元,主要是由于人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目預(yù)算減少31.33萬元。
(一)收入預(yù)算情況
金口河區(qū)工商聯(lián)2024年收入預(yù)算119.63萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入119.63萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%?! ?
(二)支出預(yù)算情況
金口河區(qū)工商聯(lián)2024年支出預(yù)算119.63萬元,其中:基本支出116.63萬元,占97%;項(xiàng)目支出3萬元,占3%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
金口河區(qū)工商聯(lián) 2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù) 119.63萬元, 比 2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)150.96萬元減少31.33萬元,主要原因一是較上年減少民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地創(chuàng)建項(xiàng)目等6萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少25.33萬元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入119.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出 89.3萬元、社會保障和就業(yè)支出17.5萬元、 衛(wèi)生健康支出4.28萬元、住房保障支出8.55萬元、……。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)工商聯(lián)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款119.63萬元,比 2023年預(yù)算數(shù)減少31.33萬元,主要原因一是較上年減少民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地創(chuàng)建項(xiàng)目等6萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少25.33萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出 89.3萬元,約占75%;國防支出0萬元,約占0%;教育支出 0萬元,約占0%;社會保障和就業(yè)支出17.5萬元,約占15%;衛(wèi)生健康支出4.28萬元,約占4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,約占0%;農(nóng)林水支出0萬元,約占0%;住房保障支出8.55萬元,約占6%;其他支出0萬元,約占0%;債務(wù)還本支出0萬元,約占0%;債務(wù)付息支出0萬元,約占0%;......。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況(詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng))。
1..一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為86.3萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為3萬元,主要用于:開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為1.2萬元,主要用于:保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為10.12萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為5.06萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6.社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為1.01萬元,主要用于:殘疾人就業(yè)保障金支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為0.1萬元,主要用于:工傷保險支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為3.86萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為0.42萬元,主要用于:公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險支出。
10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為8.55萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
……?
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河區(qū)工商聯(lián)2024年一般公共預(yù)算基本支出116.63萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)102.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)13.7萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
金口河區(qū)工商聯(lián)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2024年金口河區(qū)工商聯(lián)根據(jù)安排的出國計(jì)劃,擬安排出國境組0次,出國境0人,安排出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2023年預(yù)算持平
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2024年金口河區(qū)工商聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,預(yù)計(jì)接待0批,共0人,較2023年預(yù)算下降100%,主要原因是厲行節(jié)約。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年金口河區(qū)工商聯(lián)安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中:購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2023年預(yù)算持平;2024年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……,單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年,金口河區(qū)工商聯(lián)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年,金口河區(qū)工商聯(lián)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年,金口河區(qū)工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算13.7萬元,比上年減少3.24萬元,下降19%,主要原因是一人退休。
(二)政府采購情況。
2024年,金口河區(qū)工商聯(lián)安排政府采購預(yù)算0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要用于…(具體工作)。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,金口河區(qū)工商聯(lián)共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求, 2024年金口河區(qū)工商聯(lián)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個,涉及預(yù) 算3萬元。其中:人員類項(xiàng)目0個,涉及預(yù)算0萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個,涉及預(yù)算 0萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目 1個,涉及預(yù)算3萬元,因項(xiàng)目內(nèi)容涉密(敏感),不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)):指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22.……。
十二、附件: 金口河區(qū)工商聯(lián)2024年預(yù)算公開報表
金口河區(qū)工商聯(lián)2024年預(yù)算公開報表.xlsx
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