中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件:中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1.部門收支總表(公開(kāi)表1)
2.部門收入總表(公開(kāi)表1-1)
3.部門支出總表(公開(kāi)表1-2)
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開(kāi)表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開(kāi)表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開(kāi)表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開(kāi)表3-1)
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開(kāi)表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開(kāi)表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(公開(kāi)表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開(kāi)表4-1)
12.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表(公開(kāi)表5)
13.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)表6)
14.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)表7)
15.政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)表8)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能:區(qū)委巡察辦為區(qū)委工作部門,主要職責(zé)是向上級(jí)巡視或者巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送巡察工作規(guī)劃、年度計(jì)劃、年度巡察工作總結(jié)、重要情況和信息等;向巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況,傳達(dá)貫徹巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署;統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開(kāi)展工作;承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作;對(duì)同級(jí)黨委和巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦;配合同級(jí)紀(jì)委、黨委組織部及有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理;健全與紀(jì)委監(jiān)察機(jī)關(guān)、政法機(jī)關(guān)和組織、審計(jì)、信訪等部門的聯(lián)系機(jī)制,負(fù)責(zé)與其溝通銜接;辦理巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)巡視或者巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:一是扎實(shí)有序開(kāi)展常規(guī)巡察工作。擬于2024年2月下旬啟動(dòng)十屆區(qū)委第五輪,完成省、市要求的巡察全覆蓋進(jìn)度和對(duì)村(社區(qū))巡察全覆蓋進(jìn)度30%。二是壓緊壓實(shí)巡察整改主體責(zé)任。擬制發(fā)《被巡察黨組織履行巡察整改主體責(zé)任清單提示》,及時(shí)督促指導(dǎo)被巡察黨組織認(rèn)真履行整改主體責(zé)任,層層強(qiáng)化責(zé)任傳導(dǎo),落細(xì)落實(shí)整改督促。三是加強(qiáng)日常監(jiān)管和教育管理。抓好日常教育、監(jiān)督和管理工作,著力解決對(duì)黨規(guī)黨紀(jì)不上心、不了解、不掌握等問(wèn)題。四是強(qiáng)化干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。采取“走出去,請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的方式,積極選派巡察機(jī)構(gòu)干部到省、市巡視巡察機(jī)構(gòu)“跟班學(xué)習(xí)”“以干代訓(xùn)”。邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、財(cái)政、發(fā)改、審計(jì)等單位業(yè)務(wù)骨干授課,制定巡察業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃,定期開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),開(kāi)展“人人上講臺(tái),輪流講業(yè)務(wù)”活動(dòng),不斷提高巡察機(jī)構(gòu)干部業(yè)務(wù)能力和水平。五是抓實(shí)信息化建設(shè)工作。按照中央、省、市關(guān)于巡視巡察信息化建設(shè)要求,全面實(shí)施巡察單機(jī)系統(tǒng)、巡視巡察工作網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的綜合運(yùn)用,及時(shí)、完整、準(zhǔn)確錄入相關(guān)巡察信息。六是做好巡察“后半篇文章”。嚴(yán)格執(zhí)行市委《巡察整改“四方會(huì)審”工作辦法》,全面審核“一方案、兩報(bào)告”,協(xié)調(diào)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)委組織部、區(qū)委宣傳部常態(tài)化開(kāi)展巡察整改監(jiān)督檢查,督促被巡察黨組織建章立制,補(bǔ)齊短板、堵塞漏洞,切實(shí)將巡察整改工作落地落實(shí)。對(duì)巡察整改監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的敷衍應(yīng)付、紙面整改、虛假整改等突出問(wèn)題嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé),強(qiáng)化震懾效應(yīng)。
二、部門(單位)預(yù)算單位構(gòu)成
中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室預(yù)算單位1個(gè),其中:行政單位1個(gè),事業(yè)單位0個(gè)。
中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室總編制3名,其中行政編制3名,工勤0名,事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)3名,其中:行政3名,工勤0名,事業(yè)0名。退休0名,離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年收支預(yù)算總數(shù)77.43萬(wàn)元。比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少30.55萬(wàn)元,主要原因是人員減少。
(一)收入預(yù)算情況
中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年收入預(yù)算77.43萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入77.43萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年支出預(yù)算77.43萬(wàn)元,其中:基本支出72.43萬(wàn)元,占93.54%;項(xiàng)目支出5萬(wàn)元,占6.46%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)77.43萬(wàn)元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)107.98萬(wàn)元減少30.55萬(wàn)元,主要原因是人員減少,基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少30.55萬(wàn)元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入77.43萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出60.1萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.69萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2.47萬(wàn)元、住房保障支出5.16萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款77.43萬(wàn)元,比2023年預(yù)算數(shù)減少30.55萬(wàn)元,主要原因是人員減少,基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少30.55萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出60.1萬(wàn)元,約占77.62%;社會(huì)保障和就業(yè)支出9.69萬(wàn)元,約占12.51%;衛(wèi)生健康支出2.47萬(wàn)元,約占3.19%;住房保障支出5.17萬(wàn)元,約占6.68%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況(詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng))
1.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為55.1萬(wàn)元,主要用于:保障中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出商貿(mào)事務(wù)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,主要用于:開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為6.02萬(wàn)元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為3.01萬(wàn)元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納職業(yè)年金。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元,主要用于殘疾人就業(yè)方面支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為0.06萬(wàn)元,主要用于:和按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為2.29萬(wàn)元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為0.184萬(wàn)元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)5.17萬(wàn)元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
區(qū)委巡察辦2024年一般公共預(yù)算基本支出72.43萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)61.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)11.3萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2024年中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室沒(méi)有因公出國(guó)(境)計(jì)劃,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2024年中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元,預(yù)計(jì)接8批,共50人,較2023年預(yù)算下降69.07%,主要原因是接待批次人次減少。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中:購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算持平;2024年將新購(gòu)0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年,區(qū)委巡察辦沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年,區(qū)委巡察辦沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年,中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.3萬(wàn)元,比上年減少4.24萬(wàn)元,下降27.28%,主要原因是人員減少。
(二)政府采購(gòu)情況
2024年,中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,2024年中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算5萬(wàn)元。其中:人員類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算5萬(wàn)元,項(xiàng)目?jī)?nèi)容依法公開(kāi)。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)):指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件:中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
中共樂(lè)山市金口河區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
|