目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件:樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)2024年預(yù)算公開報(bào)表
1.部門收支總表(公開表1)
2.部門收入總表(公開表1-1)
3.部門支出總表(公開表1-2)
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(公開表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表4-1)
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表(公開表5)
13.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(公開表6)
14.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表(公開表7)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1.主要職能:
一是貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令,執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議,加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè),鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
二是組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、村(社區(qū))規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃,負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展,實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
三是指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
四是加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè),抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作,做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、社會救助、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作,促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
五是加強(qiáng)社會管理,負(fù)責(zé)或配合區(qū)級有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。
六是推進(jìn)基層民主法治建設(shè),加強(qiáng)普法依法治理,指導(dǎo)村(居)民委員會工作,維護(hù)群眾合法權(quán)益。
七是承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作,處理群眾來信來訪,化解矛盾糾紛,維護(hù)社會安全穩(wěn)定。
八是負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等,建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制,推進(jìn)政務(wù)公開,接受群眾監(jiān)督,增強(qiáng)政府公信力。
九是負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。
十是承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:
(一)聚焦鄉(xiāng)村振興,描繪鄉(xiāng)村建設(shè)金河畫卷
一是聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃。抓好2023年續(xù)建項(xiàng)目驗(yàn)收和審計(jì),倒排工期,落實(shí)看板管理,做好2024年項(xiàng)目規(guī)劃、入庫、立項(xiàng)等工作,為項(xiàng)目開展做好前期準(zhǔn)備工作。
二是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效。持續(xù)開展防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶工作,緊盯因病、因?yàn)?zāi)等突發(fā)事件造成嚴(yán)重困難的農(nóng)戶,對其進(jìn)行常態(tài)化幫扶,符合條件的應(yīng)納盡納,確保不“漏測失幫”。利用就地務(wù)工、春風(fēng)送崗和東西協(xié)作等政策,克服因疫情等原因造成的就業(yè)難問題,確保有勞動(dòng)力家庭零就業(yè)。
三是壯大村級集體經(jīng)濟(jì)。抓住改革契機(jī),深度整合鄉(xiāng)村資源,加快盤活閑置土地、農(nóng)房等“沉睡”資源。加強(qiáng)對各村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合區(qū)位特點(diǎn)、資源稟賦,探索不同的發(fā)展模式。
(二)聚合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提檔升級
一是提檔升級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。持續(xù)開展耕地“非糧化”問題整改工作,抓好小春生產(chǎn),確保全年糧食穩(wěn)定增產(chǎn)和農(nóng)民持續(xù)增收。抓實(shí)新一輪住戶收支記賬登記制度、全鎮(zhèn)五個(gè)糧食測產(chǎn)入戶調(diào)查工作,真實(shí)反映糧食生產(chǎn)現(xiàn)狀。
二是助推園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌東西部扶貧、鄉(xiāng)村振興銜接資金,重點(diǎn)打造萬畝“黃柏+馬鈴薯”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū),爭取成功創(chuàng)建省級中藥材產(chǎn)業(yè)園區(qū)。持續(xù)打造同心高山蔬菜現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),修建蔬菜加工廠、倉儲設(shè)備、建設(shè)冷鏈物流設(shè)備。
(三)聚智鄉(xiāng)村旅游,打造宜居生態(tài)人居環(huán)境
一是大力推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)。依托樂西故道、花溪曙光、大瓦山旅游環(huán)線等著力打造旅游節(jié)點(diǎn),充分發(fā)揮生態(tài)資源優(yōu)勢,發(fā)展農(nóng)業(yè)觀光、農(nóng)事體驗(yàn)、農(nóng)耕文化等產(chǎn)業(yè),逐步走出一條村美業(yè)興的農(nóng)旅融合發(fā)展之路。
二是持續(xù)推進(jìn)五清行動(dòng)。繼續(xù)推進(jìn)“紅黃旗”評比制度、“三點(diǎn)共治”經(jīng)費(fèi)籌集制度、黨員聯(lián)戶包片網(wǎng)格化管理制度等,逐步實(shí)現(xiàn)從“美麗”到“宜居”轉(zhuǎn)變。
(四)聚力民生保障,用心用情增進(jìn)民生福祉
一是全面改善保障民生。大力開展教育、社保、醫(yī)療、住房、養(yǎng)老、扶幼等民生領(lǐng)域突出問題治理,開展“開門問計(jì)”活動(dòng),解決好群眾關(guān)心關(guān)注的“急難愁盼”問題。
二是大力發(fā)展社會事業(yè)。聚焦人民滿意的教育,落實(shí)義務(wù)教育“雙減”政策。繼續(xù)做好“放管服”改革、推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”前提下“最多跑一次”改革,聚焦薄弱環(huán)節(jié),加快查漏補(bǔ)缺,抓緊抓好各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。大力發(fā)展文化體育事業(yè),加強(qiáng)公民道德建設(shè),弘揚(yáng)社會主義核心價(jià)值觀,培育傳承良好家風(fēng)家教。
三是抓實(shí)抓牢安全生產(chǎn)。加強(qiáng)食品安全“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí),確保全鎮(zhèn)食品安全零事故。對全鎮(zhèn)非煤礦山、企業(yè)、煙花爆竹經(jīng)營、道路交通、消防、建筑施工、?;返阮I(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查,全面排查和消除各類安全隱患,不斷提升安全生產(chǎn)保障水平。
(五)聚焦自身建設(shè),全面提升政府治理能力
一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨、全面依法治國、習(xí)近平生態(tài)文明思想等的重要論述,扎實(shí)組織開展黨的二十大和省、市黨代會精神宣講學(xué)習(xí),以“河之心”黨建品牌為引領(lǐng),創(chuàng)新“村務(wù)助理”新模式,形成基層治理自治新成果。
二是努力建設(shè)平安金河。大力開展法治宣傳,加強(qiáng)矛盾糾紛排查、化解,全面啟動(dòng)積分制管理,促進(jìn)全鎮(zhèn)社會穩(wěn)定和諧發(fā)展,進(jìn)一步鑄牢中華民族共同體意識。
二、部門(單位)預(yù)算單位構(gòu)成
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府下轄獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)5個(gè),政府機(jī)關(guān)1個(gè)(內(nèi)設(shè):黨政辦公室、黨建辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、財(cái)政所),事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)(農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心)。樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府總編制56名,其中:行政編制27名,工勤編制10名,事業(yè)編制19名。在職人員總數(shù)41名,其中:行政19名,工勤1名,事業(yè)21名,退休19名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,2024年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2024年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府收支總預(yù)算1559萬元,比上年收支預(yù)算總數(shù)增加17.86萬元,上升1.16%,主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(一)收入預(yù)算情況
金河鎮(zhèn)人民政府2024年收入預(yù)算1559萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入1559萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
金河鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算1559萬元,其中:基本支出1410.48萬元,占90.47%;項(xiàng)目支出148.53萬元,占9.53%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明金河鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1559萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加17.86萬元,主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等158.57萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加176.43萬元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1559萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出721.11萬元、國防支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出246.78萬元、衛(wèi)生健康支出33.9萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47萬元、農(nóng)林水支出437.04萬元、住房保障支出68.18萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金河鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1559萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加17.86萬元,主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等158.57萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加176.43萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出721.11萬元,約占46.26%;國防支出5萬元,約占0.32%;社會保障和就業(yè)支出246.78萬元,約占15.84%;衛(wèi)生健康支出33.9萬元,約占2.17%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出47萬元,約占3.01%;農(nóng)林水支出437.04萬元,約占28.03%;住房保障支出68.18萬元,約占4.37%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況(詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng))
1.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為1萬元,主要用于:人大代表調(diào)研、選舉及日常工作等支出。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)聯(lián)絡(luò)站(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為1萬元,主要用于:切實(shí)保障各級人大代表依法履職、密切聯(lián)系人民群眾等工作的項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為448.07萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為271.04萬元,主要用于:事業(yè)單位的基本支出。
5.國防支出(類)國防動(dòng)員(款)兵役征集(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為80萬元,主要用于:保障三支一扶人員經(jīng)費(fèi)支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為79.46萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為39.73萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為7.5萬元,主要用于:除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為7.95萬元,主要用于:殘保金支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為32.14萬元,主要用于:除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為16.36萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為13.94萬元,主要用于:部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為3.6萬元,主要用于:財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為30萬元,主要用于:全鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)與處理等支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為17萬元,主要用于:安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等支出。
17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為424.04萬元,主要用于:村組干部補(bǔ)助等支出。
18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為68.18萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金河鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算基本支出1410.48萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1301.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)108.56萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
金河鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.5萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2024年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府根據(jù)工作安排的出國計(jì)劃,擬安排出國境組0次,出國境組0人,安排出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2023年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2024年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元,預(yù)計(jì)接待5批,共50人,與2023年預(yù)算持平。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元,其中:購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元,較2023年預(yù)算增長0%。2024年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到6輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年金河鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年,金河鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年度,樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.56萬元,比上年增加11.58萬元,增長11.94%,主要原因是人員調(diào)入,基本開支增加。
(二)政府采購情況
2024年,金河鎮(zhèn)人民政府將安排政府采購預(yù)算0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,金河鎮(zhèn)人民政府共有車輛8輛,其中:一般公務(wù)用車2輛;其他車輛(垃圾車、清洗車)6輛;單價(jià)1萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)1萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,2024年金河鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè),涉及預(yù)算148.53萬元。其中:人員類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目12個(gè),涉及預(yù)算148.53萬元,因項(xiàng)目內(nèi)容涉密(敏感),不予公開。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于交納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于交納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中交納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理費(fèi)(項(xiàng)):指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(境)費(fèi)是指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件:樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開報(bào)表
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府
2024年2月20日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
|