目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件:金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開報表
1.部門收支總表(公開表1)
2.部門收入總表(公開表1-1)
3.部門支出總表(公開表1-2)
4.財政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
5.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-1)
6.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-2)
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
9.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(公開表3-2)
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表3-3)
11.政府性基金支出預(yù)算表(公開表4)
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表4-1)
13.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表(公開表5)
14.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表(公開表6)
15.部門整體支出績效目標(biāo)申報表(公開表7)
16.政府采購預(yù)算表(公開表8)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能:鄉(xiāng)政府基本職能:(1)制定和組織實(shí)施本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,名才引進(jìn)項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和名名的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。(3)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強(qiáng)財政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。(6)完成上級政府交辦的其他事項。
2、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:一是堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。扎實(shí)抓好“三農(nóng)”工作,進(jìn)一步壓實(shí)“田長制”、糧食安全黨政同責(zé)責(zé)任,嚴(yán)守生態(tài)耕地紅線,持續(xù)推動高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),夯實(shí)糧食和生豬保供安全,保持糧食播種面積13000畝以上,產(chǎn)量3500噸以上。確保生豬存欄8000頭、出欄9000頭以上。二是做好產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展文章。繼續(xù)支持藍(lán)莓、茶葉等特色農(nóng)業(yè)做大做強(qiáng),著力做好高山藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的聯(lián)合體1000畝藍(lán)莓提檔升級項目培育。在解放村打造文旅服務(wù)綜合體,椏溪村產(chǎn)業(yè)路硬化1.5公里,打通椏溪藤椒基地和迎新藍(lán)莓基地產(chǎn)業(yè)路2.5公里。
三是聚力補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板弱項。加快2024年作為業(yè)主單位的5個續(xù)建財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目的收尾,加快實(shí)施2025年度10個銜接資金項目的順利推進(jìn),其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項目7個,產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目3個,項目預(yù)算總投資2750萬元。四是強(qiáng)化重點(diǎn)項目服務(wù)保障力度。繼續(xù)做好枕二沙一、G245沿線、峨漢高速等重點(diǎn)工程項目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作,確保重點(diǎn)項目按時間推進(jìn)落實(shí)到位,并做好群眾后續(xù)生產(chǎn)生活、安置等保障工作。五是嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”要求,堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。持續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作,用好防止返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶機(jī)制,進(jìn)一步激活農(nóng)村資源要素,奏響鄉(xiāng)村振興“主旋律”,讓全體人民共享改革發(fā)展成果。2025年計劃全面消除6戶14人監(jiān)測戶風(fēng)險,因戶施策落實(shí)幫扶措施,確保脫貧群眾全面增收。六是積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)促進(jìn)農(nóng)民增收致富。我鄉(xiāng)將以中央一號文件為政策指導(dǎo)方向,積極發(fā)展壯大藍(lán)莓、茶葉等特色產(chǎn)業(yè),打造城鄉(xiāng)聯(lián)動的產(chǎn)業(yè)集群,進(jìn)一步增強(qiáng)市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,把產(chǎn)業(yè)增值收益更多留給農(nóng)民。積極創(chuàng)建省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),爭創(chuàng)市級鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn),椏溪村爭創(chuàng)省級鄉(xiāng)村振興示范村,解放村爭創(chuàng)市級鄉(xiāng)村振興示范村。七是堅決打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。嚴(yán)格落實(shí)“長牙齒”的耕地保護(hù)硬措施,全面落實(shí)河湖長制、林長制、田長制和長江“十年禁漁”等工作。八是扮靚高速出口顏值。加快完成解放村住房風(fēng)貌提升改造,爭取項目資金把解放村打造成游客分流點(diǎn),在高速匝道旁建設(shè)停車休息區(qū)、美食餐飲一條街,扮靚金口河高速門戶顏值。九是持續(xù)推動“五清”行動。全面發(fā)動群眾參與,健全“門前四包”責(zé)任制,以美化、綠化、亮化、凈化為著力點(diǎn),重點(diǎn)對高速出口匝道沿線、G245沿線、椏溪集中安置點(diǎn)等環(huán)境衛(wèi)生和交通秩序進(jìn)行集中整治,加大人居環(huán)境整治力度。
二、部門概況
和平彝族鄉(xiāng)人民政府預(yù)算單位1個,其中:行政單位1個,事業(yè)單位4個。
和平彝族鄉(xiāng)人民政府總編制31名,其中:行政編制16名,工勤編制2名,事業(yè)編制13名。在職人員總數(shù)29名,其中:行政15名,工勤0名,事業(yè)14名。退休20名,離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,2025年和平彝族鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括:一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出和平彝族鄉(xiāng)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)1030.29萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加50.29萬元,主要是由于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)開支增加。
(一)收入預(yù)算情況
和平彝族鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算1030.29萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入1030.29萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%?! ?
(二)支出預(yù)算情況
和平彝族鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算1030.29萬元,其中:基本支出937.26萬元,占90.97%;項目支出93.03萬元,占9.03%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
和平彝族鄉(xiāng)人民政府 2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1030.29萬元, 比 2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)980萬元增加50.29萬元,主要原因一是較上年項目減少8.5萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加58.78萬元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1030.29萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出 467.5萬元、國防支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出198.15萬元、 衛(wèi)生健康支出18.13萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.5萬元、農(nóng)林水支出267.73萬元、住房保障支出45.27萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
和平彝族鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1030.29萬元,比 2024年預(yù)算數(shù)增加50.29萬元,主要原因一是較上年項目減少8.5萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加58.78萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出467.5萬元,約占45.38%;國防支出5萬元,約占0.48%;社會保障和就業(yè)支出198.15萬元,約占19.23%;衛(wèi)生健康支出18.13萬元,約占1.76%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.5萬元,約占24.75% 農(nóng)林水支出267.73萬元,約占25.99%;住房保障支出45.27萬元,約占4.39%;
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項): 2025年預(yù)算數(shù)為1萬元,主要用于:反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項): 2025年預(yù)算數(shù)為281.87萬元,主要用于:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)胡基本支出。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項): 2025年預(yù)算數(shù)為183.63萬元,主要用于:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
4.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項):2025年預(yù)算數(shù)1萬元,主要用于:反映用于除政協(xié)委員開展各類視察支出、調(diào)研、檢查以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
5.國防支出(類)國防動員(款)民兵(項):2025年預(yù)算5萬元,主要用于:反映用于民兵建設(shè)與管理方面的支出。
6.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項): 2025年預(yù)算數(shù)為80萬元,主要用于:其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。?
7.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項): 2025年預(yù)算數(shù)為51.46萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):2025年預(yù)算25.73萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出(項):2025年預(yù)8.2萬元,主要用于:除離退休經(jīng)費(fèi),離退休人員管理支出,單位繳納基本養(yǎng)老保險支出,單位繳納職業(yè)年金支出外的行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項):2025年預(yù)算5.32萬元,主要用于:反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障就業(yè)支出(款)其他社會保障局就業(yè)支出(項): 2025年預(yù)算數(shù)為27.44萬元,主要用于:其他社會保障就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項): 2025年預(yù)算數(shù)為7.82萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 2025年預(yù)算數(shù)為7.37萬元,主要用于:事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項): 2025年預(yù)算數(shù)為2.94萬元,主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):2025年預(yù)算數(shù)為20萬元,主要用于社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公測建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):2025年預(yù)算數(shù)為8.5萬元,主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
17.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):2025年預(yù)算數(shù)15萬元,主要用于其他用于鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
18.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項):2025年預(yù)算252.73萬元,主要用于反映各級財政對村民委員會和村黨支出的補(bǔ)助支出,以及安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
19.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2025年預(yù)算數(shù)為45.27萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明?
和平彝族鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出937.26萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)862.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。?公用經(jīng)費(fèi)74.38萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
和平彝族鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)4.6萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2025年和平彝族鄉(xiāng)人民政府安排的出國計劃,擬安排出國境組0次,出國境0人,安排出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2023年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2025年和平彝族鄉(xiāng)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.6萬元,預(yù)計接待2批,共70人,與2024年持平。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年和平彝族鄉(xiāng)人民政府安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,其中:購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)3萬元,較2024年預(yù)算下降40%,主要原因是前期公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一直未用完,預(yù)算數(shù)進(jìn)行調(diào)整;2025年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到1輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年,和平彝族鄉(xiāng)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年,和平彝族鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年,和平彝族鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算74.38萬元,比上年增加6.9萬元,增長10.23%,主要原因是較上年年末人數(shù)增加匹配運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購情況
2025年,和平彝族鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預(yù)算5.84萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算5.84元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日,和平彝族鄉(xiāng)人民政府共有車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車1輛;單價200萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價20萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求, 2025年和平彝族鄉(xiāng)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項目41個,涉及預(yù)算1030.92萬元。其中:人員類項目25個,涉及預(yù)算862.88萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項目4個,涉及預(yù)算74.38萬元;特定目標(biāo)類項目12個,涉及預(yù)算93.66萬元,因項目內(nèi)容涉密(敏感),不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項):指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件: 金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開報表.xlsx
2025年2月7日
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