目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件:樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門2025年預(yù)算公開報(bào)表
1.部門收支總表(公開表1)
2.部門收入總表(公開表1-1)
3.部門支出總表(公開表1-2)
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-1)
6.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-2)
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
9.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表3-2)
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表3-3)
11.政府性基金支出預(yù)算表(公開表4)
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表4-1)
13.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表(公開表5)
14.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開表6)
15.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開表7)
16.政府采購(gòu)預(yù)算表(公開表8)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院和省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法規(guī)。
(二)擬訂本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)服務(wù)事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,制定防震減災(zāi)服務(wù)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
(三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。
(四)會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作,普及防震減災(zāi)知識(shí),提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)。
(五)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的震情通報(bào)和地震災(zāi)害速報(bào),配合上級(jí)防震減災(zāi)工作業(yè)務(wù)主管部門提出震后趨勢(shì)判斷意見,參與地震災(zāi)害損失評(píng)估,參與擬訂地震災(zāi)區(qū)的重建規(guī)劃。
(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
(七)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1.抓地震監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)提升。一是做好地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站(點(diǎn))管理和地震監(jiān)測(cè)設(shè)施、觀測(cè)環(huán)境保護(hù)工作,確保觀測(cè)數(shù)據(jù)傳輸正常。二是積極配合完成中國(guó)地震科學(xué)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)金口河點(diǎn)的建設(shè)項(xiàng)目,努力拓展地震監(jiān)測(cè)應(yīng)用業(yè)務(wù)。
2.抓預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)能力提升。一是加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)地震日常監(jiān)測(cè),積極爭(zhēng)取本級(jí)財(cái)政資金購(gòu)置新水氡監(jiān)測(cè)設(shè)備1臺(tái),恢復(fù)金口河水氡監(jiān)測(cè)工作。二是加強(qiáng)科技協(xié)作。加強(qiáng)與北京大學(xué)深圳研究生院合作,推進(jìn)AETA多分量科研項(xiàng)目應(yīng)用。三是加強(qiáng)震情會(huì)商視頻系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù),確保視頻會(huì)商系統(tǒng)正常運(yùn)行。四是定期組織召開年度、專題、緊急震情和震后趨勢(shì)會(huì)商,密切與市防震減災(zāi)服務(wù)中心和周邊區(qū)(縣)聯(lián)系,加強(qiáng)震情跟蹤工作協(xié)作、資源共享與信息交流。五是配合開展地震預(yù)警信息服務(wù)“村村響”試點(diǎn)工作。
3.抓地震預(yù)警終端應(yīng)用。一是強(qiáng)化地震預(yù)警知識(shí)宣傳,積極推廣地震預(yù)警和烈度速報(bào)緊急信息接收應(yīng)用技術(shù),擴(kuò)大公眾掌握使用地震預(yù)警信息獲取渠道。二是做好“春節(jié)”“五一”“國(guó)慶”等重點(diǎn)時(shí)段和重大社會(huì)活動(dòng)期間地震安全保障服務(wù)。三是積極爭(zhēng)取本級(jí)財(cái)政資金購(gòu)置地震預(yù)警終端2臺(tái),安裝在區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)婦幼保健院,提高我區(qū)地震預(yù)警終端安裝覆蓋面。
4.抓群防群測(cè)體系。深化“1+N+X”地震群測(cè)群防體系建設(shè),加強(qiáng)地震宏觀觀測(cè)知識(shí)欄管理使用,加強(qiáng)對(duì)15個(gè)宏觀觀測(cè)點(diǎn)規(guī)范建設(shè),嚴(yán)格執(zhí)行宏微觀異?!傲銏?bào)告”制度,切實(shí)加強(qiáng)震情分析和異常報(bào)送工作,組織開展1期“三網(wǎng)一員”和宏觀觀測(cè)員專題培訓(xùn)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心屬一級(jí)預(yù)算單位,是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門總編制4名,其中:行政編制3名,參公編制1名,工勤編制0名,事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)4名,其中:行政3名,參公1名,工勤0名,事業(yè)0名。退休0名,離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2025年收支預(yù)算總數(shù)111.78萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少2.21萬元,主要是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增減少2.21萬元.
(一)收入預(yù)算情況
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門2025年收入預(yù)算111.78萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入111.78萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門2025年支出預(yù)算111.78萬元,其中:基本支出102.78萬元,占92%;項(xiàng)目支出9萬元,占8%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)111.78萬元,比2023年財(cái)政撥款收支減少2.21萬元,主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少2.21萬元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入111.78萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出18.11萬元、衛(wèi)生健康支出2.68萬元、住房保障支出7.44萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出83.55萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款111.78萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少2.21萬元,主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少2.21萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出18.11萬元,約占16%;衛(wèi)生健康支出2.68萬元,約占4%;住房保障支出7.44萬元,約占6%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出83.55萬元,約占74%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況(詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng))。
1.社會(huì)保障和就業(yè)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為8.92萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)機(jī)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為4.46萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0.89萬元,主要用于:保障殘疾人就業(yè)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為3.84萬元,主要用于:保障單位按規(guī)定繳納其他社會(huì)保險(xiǎn)。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為2.44萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0.24萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)支出
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為7.44萬元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為74.55萬元,主要用于:防震減災(zāi)服務(wù)中心人員基本工資支出,公用經(jīng)費(fèi)基本運(yùn)行。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)防震減災(zāi)信息管理(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為3萬元,主要用于:防震減災(zāi)的日常監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、儀器維修維護(hù)等工作支出。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于:對(duì)“三網(wǎng)一員”“宏觀觀測(cè)員”業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)其他地震事務(wù)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為1萬元,主要用于:本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)的宣傳教育工作、普及防震減災(zāi)知識(shí)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心(單位簡(jiǎn)稱)2025年一般公共預(yù)算基本支出102.78萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)91.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)11.54萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.24萬元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2025年金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門根據(jù)業(yè)務(wù)星期安排的出國(guó)計(jì)劃,擬安排出國(guó)境組0次,出國(guó)境0人,安排出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2023年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2025年金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.24萬元,預(yù)計(jì)接待5批,共24人,較2024年預(yù)算持平
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中:購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2022年預(yù)算持平;2023年將新購(gòu)0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年,金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2025年,金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年,金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算102.78萬元,比上年減少2.21萬元,下降2%,主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少。
(二)政府采購(gòu)情況。
2025年,金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。主要用于辦公業(yè)務(wù)設(shè)備更新。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日,金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛;單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,2025年金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心部門開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目18個(gè),涉及預(yù)算111.7847萬元。其中:人員類項(xiàng)目12個(gè),涉及預(yù)算91.24萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè),涉及預(yù)算11.54萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè),涉及預(yù)算9萬元,因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密(敏感),不予公開。
十一、名詞解釋?
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)):指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。?
18.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):行政運(yùn)行管理支出。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)防震減災(zāi)信息管理(項(xiàng)):反映防震減災(zāi)信息的獲取、存儲(chǔ)、傳輸、處理、發(fā)布和管理等方面的支出。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理(項(xiàng)):反映防震減災(zāi)戰(zhàn)略政策、法律法規(guī)、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量、繼續(xù)教育、基礎(chǔ)設(shè)施維修改造和設(shè)備配置更新等方面的支出。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)其他地震事務(wù)支出(項(xiàng)):除上述意外其他用于地震事務(wù)的支出。
。
十二、附件: 樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2025年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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