目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件:永和鎮(zhèn)2025年預(yù)算公開報(bào)表
1.部門收支總表(公開表1)
2.部門收入總表(公開表1-1)
3.部門支出總表(公開表1-2)
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-1)
6.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-2)
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
9.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表3-2)
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表3-3)
11.政府性基金支出預(yù)算表(公開表4)
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表4-1)
13.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表(公開表5)
14.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(公開表6)
15.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表(公開表7)
16.政府采購預(yù)算表(公開表8)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能:一是負(fù)責(zé)宣傳落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度,堅(jiān)持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開,加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo),提高、培育村民委員會(huì)自治能力。
二是負(fù)責(zé)科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃,營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督,培育、提升市場(chǎng)功能,搞活市場(chǎng)流通,推廣農(nóng)業(yè)技術(shù),完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè),不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
三是堅(jiān)持“立黨為公,執(zhí)政為民”,緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作,突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè),加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理,建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制,加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解,化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助,切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益,維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
四是加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理,加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè),做好防災(zāi)減災(zāi)工作,加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),努力改善農(nóng)村人居環(huán)境,不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
五是進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增加公共產(chǎn)品,提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù),及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意,進(jìn)一步密切黨群關(guān)系。
六是及時(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。。
2、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:
(1)鞏固脫貧成果,持續(xù)深入幫扶。繼續(xù)深入開展“回頭看、回頭幫”工作,短板問題得到全部整改解決,致貧風(fēng)險(xiǎn)有效防范,無返貧發(fā)生。
(2)聚焦項(xiàng)目建設(shè),強(qiáng)化要素保障。穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)域內(nèi)征拆、轉(zhuǎn)供電、建館等重大項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程,加快推進(jìn)新樂村農(nóng)旅綜合體、三線博物館聚落建設(shè)等項(xiàng)目落地。
(3)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)。深入推進(jìn)抓黨建促脫貧攻堅(jiān),實(shí)施基層黨建質(zhì)量提升工程,推進(jìn)城鄉(xiāng)黨建結(jié)對(duì)共建,持續(xù)整頓軟弱渙散基層黨組織,使其成為帶領(lǐng)群眾脫貧致富的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。
(4)聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展,助力鄉(xiāng)村振興。立足資源優(yōu)勢(shì),在引導(dǎo)發(fā)展中藥材、特色產(chǎn)業(yè)、一村一業(yè)的同時(shí),大力探索扶持發(fā)展鄉(xiāng)村旅游,鼓勵(lì)農(nóng)民興辦農(nóng)家樂,提升現(xiàn)有民宿的住宿質(zhì)量,提高服務(wù)人員的技能水平,發(fā)展休閑觀光農(nóng)業(yè)。此外,通過引進(jìn)龍頭,示范引領(lǐng),帶動(dòng)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。始終堅(jiān)持把產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作為脫貧攻堅(jiān)的治本之策,立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),著眼增強(qiáng)貧困戶“造血”功能,拓寬貧困人口增收渠道,促進(jìn)貧困人口有效參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為脫貧成效打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
永和鎮(zhèn)預(yù)算單位1個(gè),其中:行政單位1個(gè),事業(yè)單位0個(gè)。
永和鎮(zhèn)總編制42名,其中:行政編制18名,工勤編制2名,事業(yè)編制22名。在職人員總數(shù)40名,其中:行政21名(工勤3名),事業(yè)19名。退休13名,離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,永和鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。永和鎮(zhèn)2025年收支預(yù)算總數(shù)1459.57萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)1393.09萬元增加66.48萬元,主要是由于人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng),預(yù)算增加66.48萬元。
(一)收入預(yù)算情況
永和鎮(zhèn)2025年收入預(yù)算1459.57萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入1459.57萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
永和鎮(zhèn)2025年支出預(yù)算1459.57萬元,其中:基本支出1254.12萬元,占85.92%;項(xiàng)目支出205.45萬元,占14.08%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
永和鎮(zhèn)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1459.57萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1393.09萬元增加66.48萬元,主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等18.5萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加84.98萬元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1459.57萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出727.59萬元、國防支出5萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出216.51萬元、衛(wèi)生健康支出23.81萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.20萬元、農(nóng)林水支出311.29萬元、住房保障支出61.16萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
永和鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1459.57萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加66.48萬元,主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等18.5萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加84.98萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出727.59萬元,約占49.85%;國防支出5萬元,約占0.34%;社會(huì)保障和就業(yè)支出216.51萬元,約占14.84%;衛(wèi)生健康支出23.81萬元,約占1.63%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.20萬元,約占7.82%;農(nóng)林水支出311.29萬元,約占21.33%;住房保障支出61.16萬元,約占4.19%。
(三)(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況(詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng))。
1.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為1萬元,主要用于:人大代表調(diào)研、選舉及日常工作等支出。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為1萬元,主要用于:其他政治協(xié)商會(huì)議支出。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為484.26萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為241.33萬元,主要用于:事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
5.國防支出(類)國防動(dòng)員(款)民兵(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于:民兵建設(shè)與管理支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為72萬元,主要用于:其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為69.01萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為34.51萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為5.44萬元,主要用于:其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為7.16萬元,主要用于:殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為28.39萬元,主要用于:其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為10.93萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為9.71萬元,主要用于:部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為3.18萬元,主要用于:財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為104萬元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為10.20萬元,主要用于:其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
17.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為17萬元,主要用于:其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
18.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為294.29萬元,主要用于:對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為61.16萬元,主要用于:行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
永和鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算基本支出1254.12萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1153.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)100.37萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
永和鎮(zhèn)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2025年永和鎮(zhèn)無出國計(jì)劃,擬安排出國境組0次,出國境0人,安排出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,較2024年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2025年永和鎮(zhèn)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元,預(yù)計(jì)接待15批,共180人,與2024年預(yù)算持平。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年永和鎮(zhèn)安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,其中:購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,較2024年預(yù)算下降50%,主要原因是2024年有3萬元進(jìn)行了調(diào)劑;2025年將新購0輛車,車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到6輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年,永和鎮(zhèn)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年,永和鎮(zhèn)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年,永和鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算100.37萬元,比上年88.57萬元增加11.8萬元,增長13.32%,主要原因是人員增加。
(二)政府采購情況。
2025年,永和鎮(zhèn)安排政府采購預(yù)算0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,永和鎮(zhèn)共有車輛6輛,其中:一般公務(wù)用車1輛;單價(jià)1萬元以上通用設(shè)備7臺(tái)(套),單價(jià)50萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,2025年永和鎮(zhèn)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目50個(gè),涉及預(yù)算1459.57萬元。其中:人員類項(xiàng)目29個(gè),涉及預(yù)算1153.75萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè),涉及預(yù)算100.37萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目17個(gè),涉及預(yù)算205.45萬元,因項(xiàng)目內(nèi)容涉密(敏感),不予公開。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)):指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件:永和鎮(zhèn)2025年預(yù)算公開報(bào)表