目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件:樂(lè)山市金口河區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1.部門(mén)收支總表(公開(kāi)表1)
2.部門(mén)收入總表(公開(kāi)表1-1)
3.部門(mén)支出總表(公開(kāi)表1-2)
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開(kāi)表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開(kāi)表2-1)
6.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開(kāi)表2-2)
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開(kāi)表3)
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開(kāi)表3-1)
9.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開(kāi)表3-2)
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開(kāi)表3-3)
11.政府性基金支出預(yù)算表(公開(kāi)表4)
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開(kāi)表4-1)
13.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表(公開(kāi)表5)
14.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)表6)
15.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)表7)
16.政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)表8)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);建立健全統(tǒng)計(jì)信用體系,組織開(kāi)展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法,檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)違法行為;草擬全區(qū)統(tǒng)計(jì)規(guī)范性文件,制定全區(qū)統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)劃及地方統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);審批各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的地方調(diào)查項(xiàng)目;組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作目標(biāo)考核和全社會(huì)統(tǒng)計(jì)管理。
(二)建立健全全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系,組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值,整理提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,開(kāi)展分析研究。
(三)組織實(shí)施全區(qū)農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度及指標(biāo)體系,對(duì)重點(diǎn)區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運(yùn)輸、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全區(qū)基本統(tǒng)計(jì)資料。
(四)組織實(shí)施全區(qū)人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、重大國(guó)情國(guó)力專項(xiàng)調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查以及社情民意調(diào)查。
(五)建立健全全區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,依法對(duì)我區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控和評(píng)估,組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)。
(六)對(duì)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè),定期發(fā)布全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)咨詢建議,向社會(huì)公眾提供統(tǒng)計(jì)信息服務(wù);積極推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和綠色發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作。
(七)協(xié)助做好統(tǒng)計(jì)職稱資格考評(píng)工作。
(八)負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息化管理,建立健全和管理全區(qū)基本單位名錄庫(kù),牽頭構(gòu)建全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息化網(wǎng)絡(luò)體系。
(九)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作;按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求,做好有關(guān)工作。
(十)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、2025年重點(diǎn)工作介紹:
(一)強(qiáng)化預(yù)警,提高統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)服務(wù)水平
一是加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)能力。立足我區(qū)發(fā)展實(shí)際,開(kāi)展好地區(qū)生產(chǎn)總值核算、工業(yè)、投資、貿(mào)易服務(wù)業(yè)等月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)調(diào)查等統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。二是提高分析研判水平。繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作,提高統(tǒng)計(jì)信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性,向全社會(huì)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)咨詢、分析服務(wù)工作,努力當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)決策的參謀和助手。三是做好數(shù)據(jù)發(fā)布解讀。深入分析解讀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新亮點(diǎn)新變化新特點(diǎn),強(qiáng)化輿情監(jiān)測(cè)和有效應(yīng)對(duì),不斷推進(jìn)統(tǒng)計(jì)公開(kāi)透明。
(二)依法治統(tǒng),營(yíng)造良好統(tǒng)計(jì)法治環(huán)境
一是加強(qiáng)對(duì)《意見(jiàn)》《辦法》《規(guī)定》《監(jiān)督意見(jiàn)》等文件的再學(xué)習(xí)再領(lǐng)會(huì),鞏固深化國(guó)家統(tǒng)計(jì)督察整改成效;二是加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度,強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)管理,開(kāi)展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法“雙隨機(jī)”抽查工作,完成統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作任務(wù);三是繼續(xù)抓好領(lǐng)導(dǎo)干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)員兩個(gè)關(guān)鍵群體,緊扣關(guān)鍵時(shí)點(diǎn),針對(duì)不同對(duì)象開(kāi)展普法宣傳,提升普法水平;四是嚴(yán)格履行統(tǒng)計(jì)保密義務(wù),切實(shí)維護(hù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象合法權(quán)益,全面提升統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象依法配合統(tǒng)計(jì)調(diào)查程度。
二、部門(mén)概況
區(qū)統(tǒng)計(jì)局預(yù)算單位1個(gè),其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位0個(gè)。
區(qū)統(tǒng)計(jì)局總編制11名,其中:行政編制11名,工勤編制0名,事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)11名,其中:行政10名,工勤1名,事業(yè)0名。退休1名,離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,區(qū)統(tǒng)計(jì)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年收支總預(yù)算342.91萬(wàn)元。比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加15.81萬(wàn)元,主要是2024年9月我單位有兩名新錄用人員,基本支出增加。
(一)收入預(yù)算情況
區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年收入預(yù)算342.91萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入342.91萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年支出預(yù)算342.91萬(wàn)元,其中:基本支出227.66萬(wàn)元,占66.39%;項(xiàng)目支出115.25萬(wàn)元,占33.61%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)342.91萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)327.1萬(wàn)元增加15.81萬(wàn)元,主要2024年9月我單位新增兩名人員,基本支出增加15.81萬(wàn)元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入342.91萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出287.28萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.22萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出6.57萬(wàn)元、住房保障支出16.84萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款342.91萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加15.81萬(wàn)元,主要2024年9月我單位新增兩名人員,基本支出增加15.81萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出287.28萬(wàn)元,約占83.78%;社會(huì)保障和就業(yè)支出32.22萬(wàn)元,約占9.39%;衛(wèi)生健康支出6.57萬(wàn)元,約占1.91%;住房保障支出16.84萬(wàn)元,約占4.91%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況(詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng))。
1.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為172.03萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為94.4萬(wàn)元,主要用于:開(kāi)展社情民意調(diào)查、城鄉(xiāng)居民收支調(diào)查、糧食產(chǎn)量對(duì)地遙感抽樣調(diào)查、基本單位名錄庫(kù)維護(hù)的項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為13.9萬(wàn)元,主要用于:開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的項(xiàng)目支出。
4.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為6.95萬(wàn)元,主要用于:開(kāi)展勞動(dòng)力調(diào)查的項(xiàng)目支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為19.73萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為9.86萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0.40萬(wàn)元,主要用于:其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為1.97萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝话绰毠と藬?shù)繳納殘疾人就業(yè)保障金支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0.26萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施失業(yè)、工傷制度后,部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的失業(yè)、工傷保險(xiǎn)支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為5.85萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為0.72萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝还珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為16.84萬(wàn)元,主要用于:部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年一般公共預(yù)算基本支出227.66萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)198.88萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)28.78萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.35萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2025年區(qū)統(tǒng)計(jì)局根據(jù)本年安排的出國(guó)計(jì)劃,擬安排出國(guó)境組0次,出國(guó)境0人,安排出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2024年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2025年區(qū)統(tǒng)計(jì)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.35萬(wàn)元,預(yù)計(jì)接待4批,共30人,較2024年預(yù)算下降12.5%,主要原因是2025年經(jīng)濟(jì)普查接近尾聲,市級(jí)檢查減少。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年區(qū)統(tǒng)計(jì)局安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中:購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與2023年預(yù)算持平;2025年將新購(gòu)0輛車(chē),其中:轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、客車(chē)0輛,單位車(chē)輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。
2025年,區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年,區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年,區(qū)統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.78萬(wàn)元,比上年增加5.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.74%,主要原因是新增兩名人員,增加人頭經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。
2025年,區(qū)統(tǒng)計(jì)局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日,區(qū)統(tǒng)計(jì)局共有車(chē)輛0輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)0輛;單價(jià)5萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)5萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,2025年區(qū)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目21個(gè),涉及預(yù)算342.91萬(wàn)元。其中:人員類項(xiàng)目13個(gè),涉及預(yù)算207.66萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算20萬(wàn)元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè),涉及預(yù)算115.25萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)):指經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
樂(lè)山市金口河區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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