目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件:樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院2025年預(yù)算公開報(bào)表
1.部門收支總表(公開表1)
2.部門收入總表(公開表1-1)
3.部門支出總表(公開表1-2)
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-1)
6.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-2)
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
9.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表3-2)
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表3-3)
11.政府性基金支出預(yù)算表(公開表4)
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表4-1)
13.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表(公開表5)
14.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開表6)
15.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開表7)
16.政府采購(gòu)預(yù)算表(公開表8)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能:(1)承擔(dān)區(qū)內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治
任務(wù),120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救。
(2)接收下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診,指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
(3)貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防診治和管理工作,開展健康教育,進(jìn)行防病指導(dǎo)。
(4)承擔(dān)區(qū)衛(wèi)健局下達(dá)的其他任務(wù)。
2、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:(1)醫(yī)療質(zhì)量提升、科室建設(shè)、新技術(shù)新項(xiàng)目開展。
(2)血透中心建設(shè)、胃鏡中心建設(shè)、心電中心建設(shè)等。
(3)信息化建設(shè)二期工程。
二、部門(單位)預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)醫(yī)院預(yù)算單位1個(gè),其中:行政單位0個(gè),事業(yè)單位1個(gè)。
區(qū)醫(yī)院總編制86名,其中:行政編制0名,工勤編制0名,事業(yè)編制86名。在職人員總數(shù)77名,其中:行政0名,工勤0名,事業(yè)77名。退休15名,離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,區(qū)醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)醫(yī)院2025年收支預(yù)算總數(shù)1488.85萬(wàn)元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少72.28萬(wàn)元,主要是由于人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少72.28萬(wàn)元。
(一)收入預(yù)算情況
區(qū)醫(yī)院2025年收入預(yù)算1488.85萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入1488.85萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
區(qū)醫(yī)院2025年支出預(yù)算1488.85萬(wàn)元,其中:基本支出1222.85萬(wàn)元,占82.13%;項(xiàng)目支出266萬(wàn)元,占17.87%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
區(qū)醫(yī)院 2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1488.85 萬(wàn)元, 比 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1561.13萬(wàn)元減少72.28萬(wàn)元,主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等19萬(wàn)元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少91.28萬(wàn)元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1488.85萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出370.29萬(wàn)元、 衛(wèi)生健康支出1038.56萬(wàn)元、住房保障支出80萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1488.85萬(wàn)元,比 2024年預(yù)算數(shù)減少72.28萬(wàn)元,主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等19萬(wàn)元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少91.28萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出370.29萬(wàn)元,約占24.87%;衛(wèi)生健康支出1038.56萬(wàn)元,約占69.76%;住房保障支出80萬(wàn)元,約占5.37%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況(詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng))
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為106.97萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為53.05萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,主要用于:其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為10.62萬(wàn)元,主要用于:殘疾人就業(yè)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為193.65萬(wàn)元,主要用于:其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為989.54萬(wàn)元,主要用于:綜合醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)與能力提升。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為43.5萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為5.52萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2025年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
區(qū)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出1222.85萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1214.85萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
區(qū)醫(yī)院2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2025年樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院無(wú)安排的出國(guó)計(jì)劃,擬安排出國(guó)境組0次,出國(guó)境0人,安排出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,較2024年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2025年樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,預(yù)計(jì)接待0批,共0人,較2024年預(yù)算持平。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元,其中:購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元,較2024年預(yù)算下降20%,主要原因是報(bào)廢一輛特種車。2025年將新購(gòu)0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛、特種車4輛,單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到4輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年,區(qū)醫(yī)院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年,區(qū)醫(yī)院沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年,樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8萬(wàn)元,比上年減少2萬(wàn)元,下降20%,主要原因是報(bào)廢一輛特種車。
(二)政府采購(gòu)情況
2025年,樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日,樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院共有車輛4輛,其中:一般公務(wù)用車0輛;特種車輛4輛;單價(jià)2萬(wàn)元以上通用設(shè)備19臺(tái)(套),單價(jià)5萬(wàn)元以上專用設(shè)備42臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求, 2025年樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目28個(gè),涉及預(yù)算1488.85萬(wàn)元。其中:人員類項(xiàng)目18個(gè),涉及預(yù)算1214.85萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算 8萬(wàn)元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目9個(gè),涉及預(yù)算266萬(wàn)元,因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密(敏感),不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)):指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件:樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院2025年預(yù)算公開報(bào)表
樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院2025年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
|