一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件:區(qū)政協(xié)部門2025年預(yù)算公開報(bào)表
1.部門收支總表(公開表1)
2.部門收入總表(公開表1-1)
3.部門支出總表(公開表1-2)
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-1)
6.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-2)
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
9.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表3-2)
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表3-3)
11.政府性基金支出預(yù)算表(公開表4)
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表4-1)
13.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表(公開表5)
14.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(公開表6)
15.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表(公開表7)
16.政府采購預(yù)算表(公開表8)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能:政協(xié)樂山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室是區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu),屬于財(cái)政全額撥款的行政單位,負(fù)責(zé)承辦區(qū)政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)議、黨組會(huì)議和其他會(huì)議的會(huì)務(wù)后勤服務(wù)工作;負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的管理、機(jī)關(guān)辦公用品和車輛的管理;負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班安排及服務(wù)協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)舉辦的重大活動(dòng)以及省市、兄弟區(qū)(縣)政協(xié)來區(qū)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和接待工作;承擔(dān)區(qū)政協(xié)委員會(huì)、常委會(huì)、黨組、辦公室文件的起草、審核、印發(fā)工作;負(fù)責(zé)完成區(qū)委和政協(xié)常委會(huì)、主席會(huì)交辦的其它工作。
2、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)提升素質(zhì)。持續(xù)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),學(xué)深悟透習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列批示精神及中央和省市區(qū)系列會(huì)議精神,不斷拓展知識(shí)面,全面提升政治素質(zhì)和工作能力。
二是緊扣中心同心共建。圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署,對(duì)接重點(diǎn)精選課題,積極謀劃2025年協(xié)商與監(jiān)督計(jì)劃,精心籌備十屆六次政協(xié)全會(huì)。
三是配齊配強(qiáng)辦公室力量。認(rèn)真落實(shí)省委辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代市縣政協(xié)工作的實(shí)施意見》(辦川委〔2022〕26號(hào))精神,著力解決政協(xié)機(jī)關(guān)長期人員力量薄弱的問題,特別是辦公室力量。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)政協(xié)預(yù)算單位1個(gè),其中:行政單位1個(gè),事業(yè)單位0個(gè)。
(區(qū)政協(xié))總編制9名,其中:行政編制8名,工勤編制1名,事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)23名,其中:行政22名,工勤1名,事業(yè)0名。退休28名,離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,2025年區(qū)政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2025年區(qū)政協(xié)辦公室收支總預(yù)算715.69萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少164.48萬元,下降18.69%,主要是人員支出結(jié)構(gòu)調(diào)整基本支出減少164.48萬元。
(一)收入預(yù)算情況
區(qū)政協(xié)2025年收入預(yù)算715.69萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入715.69萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
區(qū)政協(xié)部門2025年支出預(yù)算715.69萬元,其中:基本支出653.99萬元,占91.38%;項(xiàng)目支出61.7萬元,占8.62%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)政協(xié)部門2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)715.69萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)880.17萬元減少164.48萬元,主要原因是一是較上年增加(減少)項(xiàng)目等0萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少164.48萬元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入715.69萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出513.75萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出108.62萬元、衛(wèi)生健康支出18.92萬元、農(nóng)林水支出26.5萬元、住房保障支出47.91萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)政協(xié)部門2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款715.69萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少164.48萬元,主要原因一是較上年增加(減少)項(xiàng)目等0萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少164.48萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出513.75萬元,約占71.78%;社會(huì)保障和就業(yè)支出108.62萬元,約占15.18%;衛(wèi)生健康支出18.92萬元,約占2.64%;農(nóng)林水支出26.5萬元,約占3.7%;住房保障支出47.91萬元,約占6.69%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況(詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng))。
1.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為478.55萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為10萬元,主要用于:反映各級(jí)政協(xié)召開政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。
3.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為7.2萬元,主要用于:反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。
4.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為15萬元,主要用于:反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。
5.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)3萬元,主要用于:“有事來協(xié)商”星級(jí)評(píng)定統(tǒng)籌工作相關(guān)指出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為12.02萬元,主要用于:保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為57.62萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為28.81萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為5.77萬元,主要用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為4.39萬元,主要用于:社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為15.86萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為3.06萬元,主要用于:安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為26.5萬元,主要用于:其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為47.91萬元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)政協(xié)2025年一般公共預(yù)算基本支出653.99萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)580.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)73.52萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)政協(xié)部門2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)4萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2025年區(qū)政協(xié)部門擬安排出國境組0次,出國境0人,安排出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,較2024年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2025年區(qū)政協(xié)部門安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元,預(yù)計(jì)接待20批,共420人,較2024年預(yù)算持平。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年區(qū)政協(xié)部門安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中:購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較2024年預(yù)算持平,主要原因是車輛由機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理;2025年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到2輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年,區(qū)政協(xié)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年,區(qū)政協(xié)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年,區(qū)政協(xié)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算73.52萬元,比上年減少16.66萬元,下降18.47%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
(二)政府采購情況。
2025年,區(qū)政協(xié)部門安排政府采購預(yù)算1.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,區(qū)政協(xié)部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛;單價(jià)15萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,2025年區(qū)政協(xié)部門開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè),涉及預(yù)算61.7萬元。其中:人員類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目7個(gè),涉及預(yù)算61.7萬元,因項(xiàng)目內(nèi)容涉密(敏感),不予公開。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)):指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件:區(qū)政協(xié)部門2025年預(yù)算公開報(bào)表