目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件:樂山市公安局金口河區(qū)分局2025年預(yù)算公開報(bào)表
1.部門收支總表(公開表1)
2.部門收入總表(公開表1-1)
3.部門支出總表(公開表1-2)
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(公開表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表4-1)
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表(公開表5)
13.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(公開表6)
14.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表(公開表7)
15.政府采購預(yù)算表(公開表8)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1.主要職能:組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)。社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、文化領(lǐng)域情報(bào)信息搜集管理。偵查、調(diào)查違法犯罪活動(dòng),打擊違法犯罪人員。打擊毒品犯罪活動(dòng)和拐賣人口犯罪活動(dòng)。公安痕檢、法醫(yī)鑒定。對(duì)企業(yè)分局案件的審查、預(yù)審。公安法律監(jiān)督。征兵、招生政治審查。管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。管理戶證、國籍、入境、出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。管理槍支彈藥、管理刀具、易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品,辦理勞動(dòng)教養(yǎng)案件。管理旅店、文化市場,打擊“六害”違法犯罪活動(dòng)。管理國家法律規(guī)定的特種行業(yè)。指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治保會(huì)等群眾防范組織工作。代表區(qū)人民政府對(duì)被處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯履行監(jiān)督、考察。對(duì)行政拘留人員施行看管。監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全工作。維護(hù)道路交通安全和交通秩序,處理交通事故。城區(qū)街面治安控制。部署森林公安工作,開展全區(qū)森林和陸生野生動(dòng)植物刑事案件的調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴等工作,查處全區(qū)森林和涉及陸生野生動(dòng)植物治安案件工作,掌握全區(qū)林區(qū)治安動(dòng)態(tài),提出對(duì)策。開展旅游市場和治安形勢(shì)分析研判,對(duì)策研究及法律宣傳,負(fù)責(zé)查辦涉及旅游市場的治安行政案件、刑事案件,配合旅、工商、交通等職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法,共同維護(hù)旅游市場秩序,依法監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各旅游景、景點(diǎn)的內(nèi)部安全保衛(wèi)工作,接受旅客的報(bào)警求助,指導(dǎo)各派出所對(duì)轄區(qū)景區(qū)、景點(diǎn)開展秩序維護(hù)、巡邏防范、服務(wù)游客等。依法履行組織、協(xié)調(diào)和指揮食品藥品等領(lǐng)域犯罪案件的偵辦,承辦中央、省和公安部交辦的大要案件的查處,組織指揮跨區(qū)域案件和集中專項(xiàng)整治行動(dòng),配合和協(xié)調(diào)工商、衛(wèi)生工作。公安財(cái)務(wù)管理、車輛、裝備、服裝及其他資產(chǎn)管理。公安黨建、思想、政治、宣傳、教育、干部培訓(xùn)。公安紀(jì)檢、監(jiān)察、控告、申訴工作。國家安全工作。法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。完成區(qū)委、區(qū)政府及市公安局交辦的其他事項(xiàng)。
2.2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:一是堅(jiān)定黨對(duì)公安工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)。始終做到絕對(duì)忠誠。始終做到絕對(duì)純潔。始終做到絕對(duì)可靠。二是忠實(shí)履行職責(zé)使命。堅(jiān)決捍衛(wèi)政治安全。全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。狠抓公共安全治理。積極服務(wù)發(fā)展大局。三是堅(jiān)定改革創(chuàng)新路徑。優(yōu)化警務(wù)運(yùn)行。強(qiáng)化基礎(chǔ)打防。深化科技賦能。四是著力鍛造過硬鐵軍。強(qiáng)化黨建陣地。強(qiáng)化能力提升。強(qiáng)化愛警暖警。
二、部門(單位)預(yù)算單位構(gòu)成
樂山市公安局金口河區(qū)分局預(yù)算單位1個(gè),其中:行政單位1個(gè),事業(yè)單位0個(gè)。
樂山市公安局金口河區(qū)分局總編制81名,其中行政編制79名,工勤2名,事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)71名,其中:行政71名,工勤0名,事業(yè)0名。退休0名,離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,樂山市公安局金口河區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;3060.91萬元;支出包括:公共安全支出1881.96萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出981.53萬元、衛(wèi)生健康支出53.08萬元、農(nóng)林水支出6.5萬元、住房保障支出137.84萬元。樂山市公安局金口河區(qū)分局2025年收支預(yù)算總數(shù)3060.91萬元。比2024年收支預(yù)算總數(shù)2986.5增加74.41萬元,主要原因:一是人員等基本支出經(jīng)費(fèi)增長22.59萬元;二項(xiàng)目變動(dòng)增加51.82萬元。
(一)收入預(yù)算情況
樂山市公安局金口河區(qū)分局2025年收入預(yù)算3060.91萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入3060.91萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
樂山市公安局金口河區(qū)分局2025年支出預(yù)算3060.91萬元,其中:基本支出2736.89萬元,占89.41%;項(xiàng)目支出324.02萬元,占10.59%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市公安局金口河區(qū)分局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)3060.91萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2986.5萬元增加74.41萬元,主要原因:一是較上年項(xiàng)目變動(dòng)增加51.82萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加22.59萬元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入3060.91萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出1881.96萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出981.53萬元、衛(wèi)生健康支出53.08萬元、農(nóng)林水支出6.5萬元、住房保障支出137.84萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市公安局金口河區(qū)分局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3060.91萬元,比2024年預(yù)算數(shù)2986.5增加74.41萬元,主要原因:一是較上年項(xiàng)目變動(dòng)增加51.82萬元,二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加22.59萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出1881.96萬元,約占61.49%;社會(huì)保障和就業(yè)支出981.53萬元,約占32.07%;衛(wèi)生健康支出53.08萬元,約占1.73%;農(nóng)林水支出6.5萬元,約占0.21%;住房保障支出137.84萬元,約占4.5%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況(詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng))
1.公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為1564.44萬元,主要用于:保障樂山市公安局金口河區(qū)分局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及輔警經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為283.23萬元,主要用于:雪亮工程租賃經(jīng)費(fèi)、公安網(wǎng)信息網(wǎng)接入網(wǎng)建設(shè)租賃服務(wù)經(jīng)費(fèi)、?一二期“天網(wǎng)”升級(jí)改造租賃服務(wù)經(jīng)費(fèi)、公安應(yīng)急物資儲(chǔ)備社會(huì)化服務(wù)費(fèi)。
3.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為34.29萬元,主要用于:看守(拘留)所經(jīng)費(fèi)、十項(xiàng)民生工程禁毒經(jīng)費(fèi)、實(shí)有人口服務(wù)管理和流動(dòng)人口信息登記常態(tài)化工作經(jīng)費(fèi)。
4.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為6.5萬元,主要用于:一是縣領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金;二是脫貧攻堅(jiān)駐村工作隊(duì)補(bǔ)助。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為148.87萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為74.43萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納職業(yè)年金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為9.94萬元,主要用于:其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為16.54萬元,主要用于殘疾人就業(yè)方面支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為731.74萬元,主要用于:輔警勞務(wù)費(fèi)等包干經(jīng)費(fèi)和按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為47.26萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)為5.82萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2025年預(yù)算數(shù)137.84萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河公安分局2025年一般公共預(yù)算基本支出2736.89萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2413.51萬元,主要包括:基本工資、?艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、人民警察崗位津貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、公務(wù)員規(guī)范后津補(bǔ)貼、警銜津貼、?其他國家津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、公務(wù)員年終考核獎(jiǎng)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休保留津貼、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)323.38萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市公安局金口河區(qū)分局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2025年樂山市公安局金口河區(qū)分局沒有因公出國(境)計(jì)劃,安排出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2024年預(yù)算0萬元相比持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2025年樂山市公安局金口河區(qū)分局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元,預(yù)計(jì)接待11批,共145人,與2024年1萬元預(yù)算持平。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年樂山市公安局金口河區(qū)分局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,其中:購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,較2024年預(yù)算下降90.91%,主要原因是本年度沒有安排車輛購置預(yù)算,2025年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到21輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年,金口河區(qū)公安分局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年,金口河區(qū)公安分局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年,樂山市公安局金口河區(qū)分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算323.38萬元,比上年300.56萬元增加22.821萬元,增長7.59%,主要原因是人員增加。
(二)政府采購情況
2025年,樂山市公安局金口河區(qū)分局安排政府采購預(yù)算0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,樂山市公安局金口河區(qū)分局共有車輛21輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛16輛,特種執(zhí)法執(zhí)勤車輛5輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,2025年樂山市公安局金口河區(qū)分局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目29個(gè),涉及預(yù)算3060.91萬元。其中:人員類項(xiàng)目16個(gè),涉及預(yù)算2413.51萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè),涉及預(yù)算323.38萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目10個(gè),涉及預(yù)算324.02萬元,項(xiàng)目內(nèi)容依法公開。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況:指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常支轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
15.一般公共服務(wù)支出(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(xiàng)(項(xiàng)):反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。
16.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
17.公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位的基本支出。
18.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
19.公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。
20.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。
21.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
十二、附件:樂山市公安局金口河區(qū)分局2025年預(yù)算公開報(bào)表
公安局2025年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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