根據(jù)《中華人民共和國預算法》《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔2014〕45號)等有關規(guī)定,經(jīng)金口河區(qū)財政局匯總,現(xiàn)將我區(qū)2025年區(qū)級部門,包括區(qū)級行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)、事業(yè)單位和其他單位使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況予以公開。
2025年金口河區(qū)財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算總計500.75萬元,較2024年年初預算下降0.7%。
一、因公出國(境)經(jīng)費
2025年安排因公出國(境)經(jīng)費預算30萬元,主要原因是政府辦預算臨時出國(境)經(jīng)費30萬元,較2024年年初預算無增(減)變化。
二、公務用車購置及運行維護費
2025年安排公務用車購置及運行費預算291.6萬元,較2024年預算增長7.86%。
1. 2025年安排公務用車購置經(jīng)費預算84.2萬元,較2024年預算增長68.4%,主要是區(qū)委辦預算應急公務用車購置經(jīng)費65萬元,綜合行政執(zhí)法局預算綜合執(zhí)法專用特種車購置經(jīng)費19.2萬元,合計84.2萬元。
2.2025年安排公務用車運行維護經(jīng)費預算207.4萬元,較2024年預算下降5.88%,主要安排用于執(zhí)行公務,開展業(yè)務活動所需的公務用車燃油費、維修費、過路過橋、保險費等經(jīng)費。
三、公務接待費
2025年金口河區(qū)行政事業(yè)單位執(zhí)行公務,以及開展業(yè)務活動的交通費、住宿費、用餐費等公務接待費預算179.15萬元,較2024年預算下降12.15%。
2025年金口河區(qū)“三公”經(jīng)費財政撥款預算表
項目
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本年預 算數(shù)
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其中:財政撥款
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小計
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一般公 共預算
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政府性 基金
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國有資本 經(jīng)營預算
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合計
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500.75
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500.75
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500.75
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1、因公出國(境)費用
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30
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30
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30
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2、公務接待費
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179.15
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179.15
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179.15
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3、公務用車購置及運行費
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291.6
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291.6
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291.6
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其中:(1)公務用車運行費
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207.4
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207.4
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207.4
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(2)公務用車購置費
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84.2
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84.2
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84.2
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