根據(jù)《中華人民共和國預算法》《國務院關(guān)于深化預算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔2014〕45號)等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)金口河區(qū)財政局匯總,現(xiàn)將我區(qū)2024年區(qū)級部門,包括區(qū)級行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)、事業(yè)單位和其他單位使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費決算情況予以公開。
2024年金口河區(qū)財政撥款安排“三公”經(jīng)費決算總計528.89萬元,較年初預算增長4.88%,較2023年決算減少6.61萬元,下降1.23%。
一、因公出國(境)經(jīng)費
2024年我區(qū)因公出國(境)經(jīng)費決算支出0萬元,較年初預算減少30萬元,較2023年決算增加(或減少)0萬元。
二、公務接待費
2024年金口河區(qū)公務接待決算支出126.47萬元,較年初預算下降37.98%,較2023年決算減少33.8萬元,下降21.09%。較2023年決算下降的主要原因是各部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)要求,規(guī)范了公務接待活動,公務接待次數(shù)有所減少,公務接待費用也相應減少。
三、公務用車購置及運行維護費
2024年金口河區(qū)公車購置及運行維護費決算支出402.42萬元,其中:公務用車購置經(jīng)費91.23萬元、公務用車運行維護費311.19萬元,較年初預算增長48.85%,較2023年決算增加27.19萬元,增長7.25%。較年初預算增長的主要原因是:2024年部分單位公務用車使用年限較長,維修費用相應增加。
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費決算支出情況統(tǒng)計表
單位:萬元
項目
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本年決算數(shù):財政撥款
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小計
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一般公共預算
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政府性 基金
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國有資本 經(jīng)營預算
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合計
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528.89
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528.89
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1、因公出國(境)費用
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2、公務接待費
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126.47
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126.47
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3、公務用車購置及運行費
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402.42
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402.42
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其中:公務用車購置費
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91.23
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91.23
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公務用車運行費
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311.19
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311.19
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